您好,圖2不用改,圖1第2條分錄這個貸方對應 其他應付款? -重慶分公司(重慶公司支付了? 要還給重慶分公司
老師我們1月份發了工資,扣了公積金,社保2月才扣1月份的,做賬分錄是先計提1月工資,社保,公積金,再發工資,扣公積金,做好后應付職工薪酬余額在貸方,貸方金額是公司社保和公司公積金之和,是這樣嗎?還是錯了,還差什么分錄
老師,公司從4月份開始注冊公司。5月份營業執照才下來,那么單位答應4月份的社保,公積金,工資部分給我支付,4月份的社保,公積金,工資是我個人在上一家公司支付的。請問這筆費用,也沒有發票,怎么從公司支付給我個人?
員工4.21就不干了,叫了好久5月份才過來辦理離職,還沒有簽訂解除勞動合同,所以5月份社保減員未成功。社保開戶4月份開的,所以3月份公司承擔那部分給他社保補助在4月份工資里算!現在還沒發4月份工資呢。跟他協商從他社保補助里扣回來,他沒同意。這種情況怎么弄?如果追不回來是誰承擔責任,誰補這個錢!
老師,她說4月份的社保公積金重慶已經付了,5月開始才上北京的社保公積金,(4月上完班是5月份發4月份工資)說什么個人部分是從4月工資里扣的,所以咱這2張4月和5月份的憑證還用改金額什么的嗎?還是這樣就行?
老師,她說4月份的社保公積金重慶已經付了,5月開始才上北京的社保公積金,(4月上完班是5月份發4月份工資)說什么個人部分是從4月工資里扣的,所以咱這2張4月和5月份的憑證還用改金額什么的嗎?還是這樣就行?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
您覺得她說的扣的4月工資是3月上了班4月該發3月工資這里面扣,還是4月上完班5月發4月工資從5月這時候扣的?
您好,圖3我看是4月上完班5月發4月工資從5月這時候扣
是的,所以您覺得哪個分錄和金額需要改下嗎?
您好,圖2是從工資里扣下個人部分五險一金,圖1第3條分錄其他應付款就是重慶公司的話,我覺得分錄是對的
問題是圖1只有重慶公司扣款,他都沒交個人部分,不應該是1560嗎?
您好,圖1的第2條分錄是不個人部分么,我看是代扣代繳
他都沒交 他5月扣工資的時候才交的嘛 您不看到了
您好,圖3說4月在重慶交了,這個要從工資里扣下來,付給重慶公司,我有沒有理解錯啊
就是從他5月實發的工資里扣對吧?
您好,是的,我也是這么理解的。他4月份工資也在北京發,當時沒扣這個人承擔部分吧
是的 所以這2張憑證需要改嗎?
4月工資5月份發 扣了他應該交的個人部分 所以現在分錄有需要修改的嗎
您好啊,不用改,4月份工資都發給同事了,5月份工資里扣雙份(4和5月個人部分)
不是 只扣4月份的 5月份的5月26號已經扣了
您好,圖1摘要是扣4月份個人部分,這個也在工資里扣了么
您好,您看下,根據這個分錄需要修改什么嗎?
您好,分錄不用改了(工資都發過了),下月補扣3-4月個人社保部分,根據工資表的扣款做分錄