您好,這樣的話,其實差額作為財務費用吧還是
老師,您好。我想請教一下,現在我的銷項稅額-進項稅額是12000的差額,我又做了一個不開票收入,銷項稅金是1950,一共我要交這兩項加起來不到14000的稅,但是我現在還沒有做1950的這張憑證,他現在記賬系統里面給我算得就是不到14000的稅了,按說我沒有做現在應該是要交12000的稅才對,我對了幾遍憑證都沒有找到毛病,您幫我看看,謝謝。
老師,公司交納稅款(稅有很多,增值稅,教育附加,地方教育附加,城市維護建設稅,印花稅和企業所得稅) 昨天本來應該是公司付的款,由于公款資金不足,暫時由老板娘個人付了這筆稅款。 老板娘先是轉給個人的,再由代繳的外賬公司的人幫我們公司繳納了稅款。 這筆賬完整的應該怎么做呢?要先做一筆公司借款老板娘的稅款金額,然后再做繳納稅款的分錄嗎?老師這個應該怎么做每一筆分錄呢?可不可以給我一條一條的屢一下呢?
老師好,你幫我看一下城建稅和教育費附加稅的金額沒有為0,我實在是找不出來了,不想找了,如果另外做一個分錄的話,要怎么做才可以把賬做平呢?
老師,我們去年第二季度附加稅費當時報漏報了,今年第二季度被稅務局通知補交,并交有滯納金,我這邊分錄怎么做,滯納金進入營業外支出對嗎,我賬務處理是這樣的, 借,稅金及附加, 貸,應交稅費,教育費附加及地方教育附加 借,應交稅費,教育費附加及地方教育附加, 營業外支出 貸,銀行存款 老師,你幫我看看以上分錄可以嗎,如果不對話,老師指點一下
請教老師一個問題,以前得會計遺留下來的,12月的稅我還沒有計提,按道理應交稅金-城建稅/教育費/教育費附加應該余額是平的才對吧,但是里面附加稅有余額,城建稅余額在借方,數額是:18.35元,教育費余額在貸方136.51元,地方教育費余額在貸方92.09元,為什么會這樣,能不能做個分錄合理結轉了,如果可以怎么做呢
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統中打板費是借:主營業務成本、貸:原材料。還是借:主營業務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
那摘要怎么寫呢
就是說,附加稅差額結轉
會計分錄怎么寫
借財務費用在稅金及附加
借財務費用,貸方呢?
你現在不平的地方是哪里
是這個地方
這不都是借方應交稅費? 貸 銀行存款嗎,然后應交稅費有負數還是?
應交稅費—城建稅余額多3元 應交稅費—教育費附加少3元
這樣啊那你城建稅和教育費附加兩個科目互相結轉一下不是就可以了
好的,謝謝老師
不客氣的,理解了就