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4月份給客戶開了一張票8500,但是5月份客戶才匯款8500進(jìn)來,我4月份做賬的時候就直接做 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:預(yù)收貨款 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)977.88 到了5月份客戶打款了,說直接抵扣這個月的貨款 借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 如果我直接做這個分錄的話,那么我的預(yù)收賬款就會一直掛著7522.12這筆 到底要怎么做才合適呢?

2023-06-03 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-03 15:08

你好,你們是什么行業(yè)?為什么不確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入?

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 15:10

我們是商貿(mào)行業(yè),是說在4月份確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?之前我也有考慮過,但是之前提問的時候一個老師讓我做預(yù)收賬款,說這樣比較好,如果按照我做預(yù)收的這個方法,我這個月收到款了要怎么做比較好呢

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齊紅老師 解答 2023-06-03 15:13

你好!你不是開發(fā)票了嗎?開票一般是需要確認(rèn)收入的

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 15:20

之前的老師讓我做預(yù)收款,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較好,不用再管確認(rèn)收入與否了

之前的老師讓我做預(yù)收款,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較好,不用再管確認(rèn)收入與否了
之前的老師讓我做預(yù)收款,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較好,不用再管確認(rèn)收入與否了
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齊紅老師 解答 2023-06-03 15:22

你好!那次月需要做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 15:25

次月收到8500后,客戶說直接抵扣貨款了那我們就直接確認(rèn)收入了嗎 借:預(yù)收賬款 7522.12 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7522.12 借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-03 15:26

你好,是的,只能這樣處理了

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 15:28

老師在實操中,我們經(jīng)常遇到客戶要求開票,然后走一筆錢到公賬上,然后我們收取客戶3%稅點,其余的錢就當(dāng)做貨款了,像這種業(yè)務(wù)我們要如何做會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-06-03 15:38

你好,首先告訴你這種是不合法的,外賬只能按正常銷售處理,但是你往外轉(zhuǎn)款時這個金額會越來越大,因為沒有合適的理由出款

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 15:56

這個明白的,但是再實際業(yè)務(wù)中經(jīng)常發(fā)生這類事情,如果遇到客戶需要開票,最后抵做貨款的話,我們?nèi)绾巫鲑~呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-03 16:24

你好,因為開了發(fā)票還是要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的,只是對外付款時需要有發(fā)票來報銷或暫時掛其他應(yīng)收款

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 16:30

不需要對外付款了,舉個例子說,A公司之前欠款5萬,然后這個月說要開一張15000的票,我們收取他們3%稅點,其余的錢就抵貨款了,也就是50000-14550=35450元,那么剩余欠款35450元,像這種要怎么做賬比較好呢 若按票確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入13274.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1725.66 之后要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-03 16:35

你好!剩余的錢以后還給你們嗎?

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 16:38

剩余的35450元的貨款下次再結(jié)賬,可能走私章也可能走公賬開票

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齊紅老師 解答 2023-06-03 16:39

你好,按發(fā)票金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,相當(dāng)于你們正常銷售處理

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 16:41

按票確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入13274.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1725.66 之后要怎么做?抵扣貨款這個分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-06-03 16:48

你好!這一塊不做賬務(wù)處理,需要單獨做臺賬登記

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快賬用戶9358 追問 2023-06-03 16:55

老師,我有個辦法不知道可行不? 按票做賬 借:銀行存款 15000 貸:預(yù)收賬款 13274.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)1725.66 抵扣貨款 借:預(yù)收賬款 13274.34 營業(yè)外支出 1275.66 貸:應(yīng)收賬款 14550 不知道這樣可行嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-03 16:56

你好!嗯確認(rèn)營業(yè)外支出沒有附件存在查賬風(fēng)險的

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你好,你們是什么行業(yè)?為什么不確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入?
2023-06-03
選擇第二種做法的。l你第二種做法,直接做第2個就可以的,不要做第一個了。
2023-05-22
你好,學(xué)員,不需要發(fā)貨是什么意思,沒有實際銷售?
2023-07-02
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
借銀行存款,應(yīng)付賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),做這個分錄就可以。
2022-03-03
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