你好,你們是什么行業(yè)?為什么不確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入?
公司在11月份銷售了貨,然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個會計沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請問我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶。客戶這個月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
我這個月十號才開始建賬,這個客戶之前信息都為空,在十幾號的時候,收到一筆應(yīng)收款。我就直接做了分錄, 銀行存款 借 10000 應(yīng)收賬款 貸10000。我現(xiàn)在看期末余額,借方為負(fù),應(yīng)該怎么調(diào)整回來?
客戶需要一張發(fā)票,所以讓我們先開了價稅合計8500的票,但是還沒匯款也沒發(fā)貨,這個要怎么做賬呢? 方法一:是按票做賬目 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)977.88 方法二:做預(yù)收款 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:預(yù)收款項 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)977.88 不知道這兩個方法哪比較好呢?
4月份給客戶開了一張票8500,但是5月份客戶才匯款8500進(jìn)來,我4月份做賬的時候就直接做 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:預(yù)收貨款 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)977.88 到了5月份客戶打款了,說直接抵扣這個月的貨款 借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 如果我直接做這個分錄的話,那么我的預(yù)收賬款就會一直掛著7522.12這筆 到底要怎么做才合適呢?
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率底
匯算清繳時能用今年的費(fèi)用票嗎,比如辦公用品,車票,餐費(fèi)
老師符合條件的居民企業(yè)之間的股息,紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠完明細(xì)表,這個表格從哪里取數(shù)呢,我做的稅審是母子公司
公司是賣空調(diào)的,可以賣空調(diào)給法人嗎,給法人開票
你好老師,請問我們單位給兼職人員發(fā)放了勞務(wù)報酬,我一定要給他們申報個稅嗎,因為他們在很多地方兼職的情況下,是不是需要他們自行申報就行。我們不申報關(guān)系也不大。
24年有兩筆付法院的保全費(fèi)4000,訴訟費(fèi)5000,當(dāng)時分錄借費(fèi)用,貸銀存,25年都未取的發(fā)票,其中25年退保全費(fèi)3000,該項業(yè)務(wù)怎么做分錄
老師,我們租賃的固定資產(chǎn)賬務(wù)如何處理?
老師問一下一般納稅人商貿(mào)型企業(yè),買了一輛二手車,但是賬上沒有固定資產(chǎn),這種情況我賬上怎么做是否交稅
老師,公司與公司之間的借款,可以走基本戶嗎
進(jìn)項發(fā)票不是個人付款。 分錄寫借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎? 如果寫借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款是什么意思是公司付款?
我們是商貿(mào)行業(yè),是說在4月份確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?之前我也有考慮過,但是之前提問的時候一個老師讓我做預(yù)收賬款,說這樣比較好,如果按照我做預(yù)收的這個方法,我這個月收到款了要怎么做比較好呢
你好!你不是開發(fā)票了嗎?開票一般是需要確認(rèn)收入的
之前的老師讓我做預(yù)收款,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較好,不用再管確認(rèn)收入與否了
你好!那次月需要做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
次月收到8500后,客戶說直接抵扣貨款了那我們就直接確認(rèn)收入了嗎 借:預(yù)收賬款 7522.12 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7522.12 借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 是這樣做嗎
你好,是的,只能這樣處理了
老師在實操中,我們經(jīng)常遇到客戶要求開票,然后走一筆錢到公賬上,然后我們收取客戶3%稅點,其余的錢就當(dāng)做貨款了,像這種業(yè)務(wù)我們要如何做會計分錄呢
你好,首先告訴你這種是不合法的,外賬只能按正常銷售處理,但是你往外轉(zhuǎn)款時這個金額會越來越大,因為沒有合適的理由出款
這個明白的,但是再實際業(yè)務(wù)中經(jīng)常發(fā)生這類事情,如果遇到客戶需要開票,最后抵做貨款的話,我們?nèi)绾巫鲑~呢?
你好,因為開了發(fā)票還是要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的,只是對外付款時需要有發(fā)票來報銷或暫時掛其他應(yīng)收款
不需要對外付款了,舉個例子說,A公司之前欠款5萬,然后這個月說要開一張15000的票,我們收取他們3%稅點,其余的錢就抵貨款了,也就是50000-14550=35450元,那么剩余欠款35450元,像這種要怎么做賬比較好呢 若按票確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入13274.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1725.66 之后要怎么做呢?
你好!剩余的錢以后還給你們嗎?
剩余的35450元的貨款下次再結(jié)賬,可能走私章也可能走公賬開票
你好,按發(fā)票金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,相當(dāng)于你們正常銷售處理
按票確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入13274.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1725.66 之后要怎么做?抵扣貨款這個分錄呢
你好!這一塊不做賬務(wù)處理,需要單獨做臺賬登記
老師,我有個辦法不知道可行不? 按票做賬 借:銀行存款 15000 貸:預(yù)收賬款 13274.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)1725.66 抵扣貨款 借:預(yù)收賬款 13274.34 營業(yè)外支出 1275.66 貸:應(yīng)收賬款 14550 不知道這樣可行嗎
你好!嗯確認(rèn)營業(yè)外支出沒有附件存在查賬風(fēng)險的