你好,借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應收賬款 然后,借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后借,銀行存款 貸應交稅費-未交增值稅
想問下,去年收到的一張增值稅專用發票,進項稅已經做了抵扣,但這張發票的款項只支付了一半,現在供應商要求我們把票退回去,那申請開紅字發票,可以知開未付款的部分金額嗎?
請問一下老師,我公司是個體戶,去年收到客戶退回的發票,去稅稅務局申請了退稅,稅局將增值稅銷項稅額,附加稅全部退回,請問該怎么做賬?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發票,我申報時進項轉出并繳納了稅款,后稅務局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉出,現在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務怎么處理,要如何調,分錄怎么做?
老師:請問一下之前有交過增值稅和附加稅,后開了一張紅字發票,紅字發票的金額大于銷項發票,產生退稅,且去稅務局辦理了退稅,款已退到公司帳戶上,這筆收到的退稅款怎么做分錄?
老師:請問一下之前有交過增值稅和附加稅,后開了一張紅字發票,紅字發票的金額大于銷項發票,產生退稅,且去稅務局辦理了退稅,款已退到公司帳戶上,這筆收到的退稅款怎么做分錄?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
退回的附加稅怎么做了
你好!借應交稅費-應交XX稅 貸稅金及附加 然后借銀行存款 貸應交稅費-應交XX稅