你好;? ? 具體是專票還是普票的 ;? ?對方是否認證了。這樣好判斷科目 ;你用的什么準則 ;好判斷科目? ?
請問一下老師,我公司是個體戶,去年收到客戶退回的發票,去稅稅務局申請了退稅,稅局將增值稅銷項稅額,附加稅全部退回,請問該怎么做賬?
去年的增值稅計提多了(未交增值稅相應多了)因為涉及到退稅,當時申請少了。 今年稅務局讓把少申請的部分申請退回來了,請問這個怎么做賬呢?
老師:請問一下之前有交過增值稅和附加稅,后開了一張紅字發票,紅字發票的金額大于銷項發票,產生退稅,且去稅務局辦理了退稅,款已退到公司帳戶上,這筆收到的退稅款怎么做分錄?
老師:請問一下之前有交過增值稅和附加稅,后開了一張紅字發票,紅字發票的金額大于銷項發票,產生退稅,且去稅務局辦理了退稅,款已退到公司帳戶上,這筆收到的退稅款怎么做分錄?
請問小規模公司去稅務局代開發票2萬元專票,然后這張票做紅沖了,當時開票時扣的增值稅和附加稅怎么退回公司賬戶
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
開的普票,后面客戶說要專票,所以沖紅了
你好;? ? ?紅沖了。? 你在開專票出去? ?; 你是小規模的個體戶類型嗎? ?;去年是不是開的免稅稅率??
個體戶,普票是前年開的,去年沖紅的
你好;? 那你就? 去年做的分錄怎么寫的; 看怎么紅沖;在做專票的分錄? ?
借:銀行存款,貸:應交稅費一銷項稅,應交稅費一城建稅,教育附加費
你好;? ? ?借銀行存款或者應收賬款; 金額負數貸 以前年度損益調整- 主營業務收入; 金額負數 ; 應交稅費-應交增值稅; 金額負數;? 紅沖之后 ;在做正確的即可? ?
正確的分錄用什么科目?
你好;? ?借銀行存款或者應收賬款; 貸 以前年度損益調整- 主營業務收入; ; 應交稅費-應交增值稅; 做正確金額??
收到的退稅款為什么要做到主營業務收入?
你好;? ?退稅款 你做的是??借:銀行存款,貸:應交稅費一銷項稅,應交稅費一城建稅,教育附加費? ; 你要先紅沖之前普票的分錄。 然后做專票的分錄? ?
我現在只針對收到的退稅款做賬,不牽扯其他的賬務,不可以嗎?
你好;? ? 不可以哈; 你要紅沖發票在開票的哇? ?
我是開了專票,但是個體戶的稅不允許直接抵,一定要改普票開票當季的申報表,所以才會有退稅。
你好; 不允許抵扣;? 先做退回來;但是 你開了專票還得繳納出去的; 在做繳納分錄即可? ?