同學你好 那你得調增哦 必須要匯算清繳之前來發票才不用調增
建筑業去年12月暫估成本46250元,匯算清繳時沒有調增,7月收到發票48000,可以不再調整匯算清繳,直接入賬嗎?多出來的差額怎么辦
老師好,暫估的成本今年發票還沒有收全,可以等下年發票收全時(匯算清繳前)再沖回嗎?
您好,老師,去年暫估的研發費用,匯算清繳前沒有來票,有什么辦法不沖掉研發費嗎,匯算清繳后再來票可以嗎
您好,老師,我們去年暫估的研發費匯算清繳前沒來發票,但是想留住這部分研發費,怎么處理,能匯算清繳以后再來嗎
暫估勞務費 第二年匯算清繳結束之前都開不進來發票,可以等到匯算清繳以后開進來發票再沖銷嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
那當年的會計科目是不是也要把研發費改了,要不然研發費不就多了嗎
嗯 你可以直接紅沖了暫估的
跨年紅沖不是用以前年度損益調整科目嗎,要不然不就影響今年的研發費
現在想留住去年的研發費,是因為研發費比例要達標,有什么好辦法
嗯 要用以前年度損益調整
那就是今年沖用以前年度損益調整,去年研發費科目必須也要調出來,調到別的科目里
這個可以轉到管理費用