你好這個差額部分做借工程施工,48000-46250?貸應付賬款,
建筑業去年12月暫估成本46250元,匯算清繳時沒有調增,7月收到發票48000,可以不再調整匯算清繳,直接入賬嗎?多出來的差額怎么辦
建筑業去年12月暫估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,貸:應付賬款46250.匯算清繳時沒有調增,7月收到發票48000,可以不再調整匯算清繳,直接入賬嗎?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料負數2570,應交稅費-進項稅4320,貸:應付賬款1750可以嗎?老師
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發票,也就是說我12月暫估其他應付款90萬,三月份匯算清繳時候我調增這90萬,是不是3月賬務需要處理為借,其他應付款90萬,貸以前年度損益調整90萬,借,以前年度損益調整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調增這90萬時候調整賬務,對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復。
老師你好,加油費跨年發票3萬多,去年暫估入賬了,但是一直沒有報銷,今年企業所得稅匯算清繳調增了,7月份再報銷可以嗎
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
老師,匯算清繳不再調整?我把發票直接粘貼到去年暫估的憑證后邊,其他的不再調整,多出來的部分,在今年7月做借工程施工,貸應付賬款是嗎?
你好是的,要是這個對應之前完工進度只有這么多成本話,46250