您好,填在其他那里就可以了
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實(shí)際成本要大,差額要匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的收入類調(diào)整項(xiàng)目其他里還是扣除類調(diào)整項(xiàng)目其他里?
請問21年暫估了一點(diǎn)成本,5月票沒到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調(diào)增,是在a105000納稅調(diào)整表的__扣除類調(diào)整項(xiàng)目--其他,這欄目調(diào)嗎(小微企業(yè)一般收入成本表免填)
老師企業(yè)年度匯算,需要調(diào)增的暫估成本,填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表45欄次其他里可以嗎?
2022年暫估了一比成本分錄,直接是借:主營業(yè)務(wù)成本140萬。貸 :應(yīng)付賬款-暫估140萬。我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加,是填在A105000表 45行 其他欄嗎?還是填在哪里呢
2022年暫估了一比成本分錄,直接是借:主營業(yè)務(wù)成本140萬。貸 :應(yīng)付賬款-暫估140萬。我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加,是填在A105000表 45行 其他欄嗎?還是填在哪里呢
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤是正數(shù),我要把未分配利潤變成負(fù)數(shù),我需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
收到客戶購買商品的合同定金,客戶不提貨了,定金不退,需要開發(fā)票,發(fā)票上的品名是按照合同上的品名寫嗎?
在山姆超市買的一些水果,豬肉,飲料,零食等可以入賬嗎
老師,凈殘值的處理方法有哪些?
你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規(guī)模,之前會(huì)計(jì)賬上未做價(jià)稅分離,發(fā)生在一二季度,稅務(wù)按含稅報(bào)的,扣稅時(shí),借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行 我現(xiàn)在要把賬調(diào)對,應(yīng)該怎么做,分錄是什么
杭州進(jìn)出口 商品已經(jīng)出口,但是合同錯(cuò)誤,購買方寫錯(cuò)了,發(fā)票購買方也錯(cuò)了,是24年的單子,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師計(jì)劃成本,什么時(shí)候記材料采購,原材料,什么時(shí)候記材料采購這塊有總結(jié)嗎
專門借款資本化利息暫停期間,閑置收益也需要暫停嘛?
老師計(jì)劃成本,什么時(shí)候記材料采購,原材料,什么時(shí)候記材料采購這塊有總結(jié)嗎
老師,單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)去哪里查詢,
確定這個(gè)票是不能回來了,賬上也要做調(diào)增,也填在其他哇?
是的,是的,就是你說的這樣的
為什么不在銷售成本這欄調(diào)整呢?
你暫估的是銷售費(fèi)用嗎?
如果不能區(qū)分的都計(jì)到其他里面了
不是,暫估的是庫存商品。發(fā)票取不回來了
你看上面欄次有沒有對應(yīng)的,如果沒有,就計(jì)到其他里面
哦 好的 謝謝艷子老師
不客氣,很高興幫您