寫在納稅調(diào)整明細表的30行。
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負債表不一樣?。窟@是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進行報關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
老師,匯算清繳時候,固定資產(chǎn)累計折舊數(shù)在哪里取的
調(diào)增后需要繳納所得稅,還有調(diào)整暫估,請問到時分錄怎么做
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。
那我暫估的成本怎么辦?其他里面調(diào)了這140萬,那應(yīng)該去沖減之前的那筆應(yīng)付賬款給
沒有回來,發(fā)票賬務(wù)處理不用調(diào)整了,只是匯算清繳調(diào)整就行。
沒有懂這句話的意思,發(fā)票賬務(wù)處理不用調(diào)整了?那是我瞎暫估的,現(xiàn)在就是想交掉去
你好 你好?瞎暫估的 不行? 是真實業(yè)務(wù)估的 只是沒有發(fā)票 才暫估?
當時直接是借:主營業(yè)務(wù)成本140萬。貸 :應(yīng)付賬款-暫估140萬 那我現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增加給?,F(xiàn)在我要怎么做呢
匯算清繳暫估的沒有回來,發(fā)票是賬務(wù)處理,不用調(diào)整就是。在匯算清繳的納稅調(diào)整明細表填寫第30行就行。
,發(fā)票是賬務(wù)處理,不用調(diào)整就是。這句話什么意思,
你好 賬上不調(diào)了,匯算的報表上調(diào)整
如果賬上不調(diào)的話,賬上就還掛著應(yīng)付-暫估140萬
你好。是的??梢赃@樣掛著的,然后要是沒有付款的,不需要付的就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。如果需要付,就是正常銀行付款就行了。
如果您這筆漲估是虛假的,您紅沖的話,稅務(wù)局會讓你做說明,也是不交稅款。
所以我建議你是直接納稅調(diào)整就行了,你要是紅沖稅務(wù)局還會讓你交罰款滯納金的。
我匯算清繳的時候調(diào)了,然后繳納了稅款 。然后賬上做兩筆憑證 做一筆憑證 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行 然后在做一筆憑證借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分佩未分配利潤 這樣暫估在賬上就沒有了
賬務(wù)處理暫估的那一筆,不需要再做調(diào)整分錄了。只需要調(diào)整交所得稅就行了。
還是不懂,不調(diào)整賬上就一直掛著這個暫估,但是實際上這個暫估已經(jīng)在今年匯算清繳調(diào)增加了,繳納了稅款
是的。不用調(diào)整這賬上掛著就行。