你好,這個第四列是有發票的固定資產的原值,第五列填寫的是本年的折舊金額,允許抵扣所得稅的。
匯算清繳表資產折舊攤銷是不是資產原值等于資產計稅基礎,本年累計折舊攤銷等于稅收折舊攤銷,累計折舊攤銷等于累計折舊攤銷。1=4,2=5,3=8
這個稅收折舊、攤銷額,是填前面的累計折舊攤銷額還是填本年折舊攤銷額
老師,請問一下,企業所得稅匯算清繳的時候,資產折舊,攤銷納稅調整明細表里面,賬載金額資產原值,本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
老師,請問一下,企業所得稅匯算清繳的時候,資產折舊,攤銷納稅調整明細表里面,賬載金額資產原值,本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
企業所得稅匯算清繳時,105080資產折舊表,資產原值留著原值,本年折舊寫本年折舊的金額,累積折舊寫這幾年累積折舊的金額嗎?資產計稅基礎和稅收折舊、攤銷額這里寫本年累計數還是寫累計折舊數?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
我是按照你說的那樣填了,但是提示我這個,我就有點搞不懂了
截圖你填寫的看一下。
老師辭退福利是否可以加到職工福利費里面
你好辭退福利在其他里面。