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老師,銷項?進項?進項稅額轉出?留底,如果是負數的話,不用交增值稅對吧?是不是得出來的這個數,不能?加計抵減的?不用交增值稅就不能享受加計扣除了?

2023-05-29 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 10:47

是的,就是你說的那樣子的,交增值稅時才加計抵減

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快賬用戶1371 追問 2023-05-29 11:16

老師,稅控盤的錢,我這個月沒法抵扣,是不是也要按照紅色框內的入賬,等下個月需要交增值稅的時候,再貸方抵扣就行了?

老師,稅控盤的錢,我這個月沒法抵扣,是不是也要按照紅色框內的入賬,等下個月需要交增值稅的時候,再貸方抵扣就行了?
老師,稅控盤的錢,我這個月沒法抵扣,是不是也要按照紅色框內的入賬,等下個月需要交增值稅的時候,再貸方抵扣就行了?
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齊紅老師 解答 2023-05-29 11:23

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶1371 追問 2023-05-29 11:30

是不是加計抵減計入其他收益,稅控盤的錢不能計入其他收益?

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齊紅老師 解答 2023-05-29 11:37

稅控款的錢沖減管理費用-辦公費

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是的,就是你說的那樣子的,交增值稅時才加計抵減
2023-05-29
你好 你計提附加稅是根據你應交增值稅的情況來交納的 。 比如你產生了增值稅8萬 你留抵有2萬 那么你實際應交增值稅是6萬 應該是按6萬來計提附加稅的 。 你上面不是說預繳的增值稅1萬包括在了8萬里面了嗎? 實際本期應交增值稅是 8萬 是嗎 ?
2020-11-05
您好 是的 這樣理解正確的哈
2024-06-13
你好 ;? ? 1.? ?應交增值稅=銷項稅- 進項稅? ?處理? ? 。 2.? ? ? ?是嘚? ?
2021-12-09
同學你好!是的哦? ? 相應的進項稅? 要轉出處理的
2021-03-26
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