你開的還是別人開給你的
合作單位要紅沖19年給我們開的普通發票,并且是紅沖部份金額,現在我們要求他們把負數發票給我們,這樣會影響19年的匯算清繳表嗎?不需要在改表吧。只算做沖減本年費用吧。
老師,我們去年12月份開出的銷項發票,今年4月份發生服務中止,沖紅了這張票。這種情況我們在做企業匯算清繳時這張票還要計入收入嗎?如果計入收入我們需要多繳企業所得稅。
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數發票。這個做賬不需要通過以前年度損益調整嗎?直接在2022年3月當期做負數?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
老師好,企業在2022年1月份代開發票5%,繳了7000多的企業所得稅,現在我要做22年企業所得稅匯算清繳,怎么操作呀,
老師,現在做公司的企業所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發票需要紅沖作廢,如果我現在紅沖作廢,會影響到我現在做22年的匯算清繳的數據嗎
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
老師,是我開給別人的發票
不影響2022年直接做到今年就可以的紅蟲收入,紅沖成本。
那今年的會計分錄應該怎么做?
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借主營業務成本負數的庫存商品負數
成本也要紅沖的原因是?
那你收入紅沖了你的成本沒有多做嗎?
我明白了,收入紅沖減少的是23年的主營業務收入,可是實際這個收入是22年的,這樣也沒問題的是嗎
你好,如果你用以前年度損益調整,會影響你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
是的,老師,我也是這樣想的,所以我直接23年紅沖,直接減少23的收入是最好最方便的做法了是嗎
對的,是的,是這么做的。
22年的匯算清繳就不做任何變動了,直接按照22年的數據來申報就行了是嗎
是的,是的,是這么做的。