同學你好 今年收到的就今年紅沖
合作單位要紅沖19年給我們開的普通發票,并且是紅沖部份金額,現在我們要求他們把負數發票給我們,這樣會影響19年的匯算清繳表嗎?不需要在改表吧。只算做沖減本年費用吧。
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
您好,老師。我們企業有個問題:2022年3月企業取得了一些土石方工程普通發票,沖減了2021年的相關工程費用。但是在2023年3月這些普通發票紅沖之后重開了專用發票。請問老師賬目和2021年的企業所得稅匯算清繳報表需要更改嗎。如果更改怎么改,用什么科目更改。
老師,您好!有個問題麻煩請教一下您,我們有個磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發票,當時雙方約定能用我們100萬的磚,截止現在對方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發票對方要求紅沖發票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發票稅務風險大不大?如果分局要問紅沖發票這么大金額的發票我們如何給分局解釋?還有就是紅沖發票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調整2021年度匯算清繳申報表?
老師,您好,去年我們開的勞務發票,在今年匯算清繳前對方沒付款,因為沒付款就沒付錢給工人導致沒有成本入賬,在匯算清繳時我們交了6千元的稅(由包工頭承擔,但是我們公司墊付的),現在對方說未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開的發票紅沖,在這個月紅沖,那去年我們交的企業所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們,說退票紅沖了不產生稅額了,這樣合理嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?