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老師,我們去年12月份開出的銷項發票,今年4月份發生服務中止,沖紅了這張票。這種情況我們在做企業匯算清繳時這張票還要計入收入嗎?如果計入收入我們需要多繳企業所得稅。

2022-04-26 10:04
答疑老師

齊紅老師

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2022-04-26 10:07

不需要做到匯算清繳里,正常業務做到4月份

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快賬用戶3751 追問 2022-04-26 10:13

目前是我們馬上要做匯算清繳了,涉及到繳稅,這種跨年的銷售退回,需要繳納企業所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-26 10:24

匯算清繳是去年的相關業務,比如計入了成本,卻沒有成本發票,要調增。你這紅沖是今年的,數據必然是跟今年的數據業務有關,稅控盤里都有數據,不能做進匯算清繳里去。 銷售退回,原來多交的相關稅,會沖減今年的本來要交的稅

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快賬用戶3751 追問 2022-04-26 10:30

好的,明白了,謝謝海棠老師!

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齊紅老師 解答 2022-04-26 10:39

謝謝晨晨,滿意請好評,祝您工作順利,生活愉快

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不需要做到匯算清繳里,正常業務做到4月份
2022-04-26
你做收入需要申報增值稅 得做無票收入申報 次月開了發票再調整
2025-04-16
你好!開了紅字發票,在開票當月處理不通過以前年度損益調整科目,直接原銷售分錄紅字沖回
2022-05-10
1.這個做賬需要通過以前年度損益調整, 2.2021年匯算清繳的收入,還是以沖紅之后的收入報
2022-05-10
《關于確認企業所得稅收入若干問題的通知》(國稅函〔2008〕875號) 第一條 企業已經確認銷售收入的售出商品發生銷售折讓和銷售退回,應當在發生當期沖減當期銷售商品收入。
2022-05-10
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