不需要做到匯算清繳里,正常業務做到4月份
老師,我們去年12月份開出的銷項發票,今年4月份發生服務中止,沖紅了這張票。這種情況我們在做企業匯算清繳時這張票還要計入收入嗎?如果計入收入我們需要多繳企業所得稅。
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數發票。這個做賬不需要通過以前年度損益調整嗎?直接在2022年3月當期做負數?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
老師,我2023年4月份收到一張購買摩托車的發票12000,發票時間是2022年7月,我已經做了2022年企業所得稅匯算清繳,我這個需要調賬,和重報匯算清繳嗎?如何做賬啊?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發票給紅沖,那我現在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調整,那個企業所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業所得稅季報的報表收入怎么填
今天申報24年度企業所得稅匯算清繳,出現了增值稅跟企業所得稅收入對比,因為我們做賬是按權責發生制,比如12月份產生的收入,就在12月份確認收入,1月份開發票,導致增值稅比企業所得稅多了50多萬
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發票,訂單金額10000美金,開發票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
目前是我們馬上要做匯算清繳了,涉及到繳稅,這種跨年的銷售退回,需要繳納企業所得稅嗎?
匯算清繳是去年的相關業務,比如計入了成本,卻沒有成本發票,要調增。你這紅沖是今年的,數據必然是跟今年的數據業務有關,稅控盤里都有數據,不能做進匯算清繳里去。 銷售退回,原來多交的相關稅,會沖減今年的本來要交的稅
好的,明白了,謝謝海棠老師!
謝謝晨晨,滿意請好評,祝您工作順利,生活愉快