您好,同學,是會影響的
合作單位要紅沖19年給我們開的普通發票,并且是紅沖部份金額,現在我們要求他們把負數發票給我們,這樣會影響19年的匯算清繳表嗎?不需要在改表吧。只算做沖減本年費用吧。
老師,我們去年12月份開出的銷項發票,今年4月份發生服務中止,沖紅了這張票。這種情況我們在做企業匯算清繳時這張票還要計入收入嗎?如果計入收入我們需要多繳企業所得稅。
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬,在23年1月份預提發放的。在23年1月的會計賬上。 22年有無票支出2萬元。 現在做22年匯算清繳,可不可以直接對沖了。不做納稅調整。 如果需要調整,應該如何做分錄
老師好,企業在2022年1月份代開發票5%,繳了7000多的企業所得稅,現在我要做22年企業所得稅匯算清繳,怎么操作呀,
老師,現在做公司的企業所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發票需要紅沖作廢,如果我現在紅沖作廢,會影響到我現在做22年的匯算清繳的數據嗎
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
那我現在把發票紅沖掉,請問匯算清繳這里要怎么填寫?第一次遇到這種情況,麻煩老師教下
你好 已經做了成本費用的嗎 是的話有影響 借應付帳款 貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅進項轉出 不給你重新開了 匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
這個不是應該是我的主營業務收入嗎,怎么會是成本,是我開出去的發票,現在因為某些原因,對方退回了發票,我現在要作廢
不影響 直接做到今年 借應收負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借主營業務成本負數 借庫存商品
老師,想請教下這個跟我的主營業務成本有什么關系
紅沖了收入 你對應的成本也得紅沖了吧