同學,你好 股東實收資本有投入進來嗎?
老師,我現在建8月帳作為9月期初數,公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產,累計折舊有購買來的累計數,貨幣資金有余額,應付應收有累計應收應付多少的數,存貨有所有存貨的數,然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數,這是資產負債表有的數哦,但是資產負債表上未分配利潤應該怎么取數?I 還有利潤表收入,成本,費用只有8月的數,這兩個報表這么取數對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產負債表上的數一樣,要怎么取數?
請問一下公司現在申請注銷,但是賬上還有未分配利潤9千多,這個利潤是公司未歸還其他應付款,記入營業外收入后,繳納了企業所得稅后形成的,現在公司賬上沒有錢了,請問未分配利潤怎么做平呢
老師,我是一般納稅人要走注銷,但是我的其他應付款有數,稅管員說讓我調賬,可以不交錢,,讓我填資產負債表時,其他應付款寫零,進行年度匯算清繳時,用以前虧損彌補這個其他應付款的數,再負債清算損益表表中體現其他應付款的數,可是我的資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了,這該怎么辦
老師你好我們公司沒有經營,準備注銷了,沒有經營沒有收入,工資都是借款前后借了2萬,現在也無力償還我做,營業外收入和其他應付平賬,但是資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤,對不上,剛好相差的是這2萬借款怎么辦
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產負債表和7-9月利潤表,現在7-9月的利潤表根據票統計出來了,之前直接就是資產負債表把利潤放到其他應付款和未分配利潤,現在是想把以前的資產負債表數都消了,然后資產負債表不會加了,原本是打算把固定資產放到管理費用,4-6月的應付賬款和其他應付款放到營業外收入,但是7-9月也有支出,也放營業外收入嗎,我發現只會先把7-9月的填好,再銷數會銷,但是直接銷數就不會,但申報又是得體現在7-9月
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
沒有投的
同學,你好 這錢需要投,然后要支付其他應付款
現在公司欠法人16000,法人轉實收公戶,借 銀行 16000貸 實收16000 還錢給法人,借,其他行付款 16000 貸銀行16000,是這樣操作嗎
同學,你好 嗯嗯,是的