你好;? ? 你現(xiàn)在是要報(bào)3季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎? ?
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
是的,在3季度把數(shù)銷了,然后還得加上3季度發(fā)生的
你好;? ?那你就 把你 財(cái)務(wù)軟件里面的? ?系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出來報(bào); 你系統(tǒng)可以出財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)的哇;? ?
您看我最開始說的,沒有做賬,一直就是拉表
?你好;? ? 沒有做賬 沒法報(bào)的;? 你總得? ?報(bào)累計(jì)數(shù)據(jù) 的? ; 還得報(bào) 7-9月的數(shù)據(jù)的?
這么和您說吧,我按實(shí)際7-9月,再10新填一個(gè)報(bào)表單純銷數(shù)我會(huì),但是都放到9月我就有點(diǎn)理不清
利潤表不是有嗎
我有16月和7-9月的數(shù)啊
?你好;? ? 你去把負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)都消除掉是為什么 ; 你支出不可能計(jì)入營業(yè)外收入去的? ?
我沒辦法付出去不就是我的營業(yè)外收入嗎
沒有辦法支付 可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? 但是你這個(gè)為什么不按你實(shí)際業(yè)務(wù)來做; 你全部在銷數(shù)據(jù); 我怕你后期會(huì)與你實(shí)際不一致的。? ?
沒有實(shí)際了,下月要注銷了
這個(gè)表怎么調(diào)啊老師,我現(xiàn)在就是著急這個(gè)表,銷到哪個(gè)科目我都知道,單獨(dú)銷我也會(huì)銷,匯總到一個(gè)表上就理不清了
?你注銷了。 你自己要慎重哈 ;? 別亂清理數(shù)據(jù)哦;? 別到時(shí)涉及? ? 涉稅情況; 要補(bǔ)稅的 ;? ?你現(xiàn)在負(fù)債表里面有那些金額; 截圖? ?
所以我入的營業(yè)外收入啊,以前可彌補(bǔ)虧損多,您能告訴我這個(gè)表怎么填嗎,
?你好1.? ?入營業(yè)外收入了 ; 你有虧損 ; 那就清理就行了。? ?1. 固定資產(chǎn)去做固定資產(chǎn)清理; 不能直接做管理費(fèi)用去 ; 應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ;? 然后其他應(yīng)收款; 你 這個(gè)要 收回來; 收不回來的; 走營業(yè)外支出。? ??