你好,沒有回來,發票那一部分納稅調整就行了。
請問老師下一年匯算清繳前我要沖上年年底暫估成本,在收到發票后直接按以前年度損益調整來做分錄,還是差額部分用成本來做分錄,因為暫估的數據和發票開具的不一致?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
老師:22年底暫估了一筆成本,23年5月發票回來了,但是發票金額比暫估的金額少,匯算清繳我可以就按報表的數填報,不調增這個差額,這個差額直接沖減23年的成本,這樣可以嗎?
我現在蒙圈了,老師,請問一下這個是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發票回來了3749909.82,發票未回來6174871.12),現在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調增就好。因為收入可以直接填減少了,所以問問成本能不能。
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
回來發票的可以匯算清繳扣除的。
是用以前年度損益調整來沖減暫估的那個成本。
怎么調整?是在哪一項調增?是勞務公司,主營業務成本,年報需要更改嗎?
填寫在納稅調整明細表的30行。
填那個沒有發票的差額是嗎?
你好 是的這個數對的?