你好,以前年度損益調(diào)整就可以 匯算清交按調(diào)整之后的來抵扣。
請(qǐng)問老師下一年匯算清繳前我要沖上年年底暫估成本,在收到發(fā)票后直接按以前年度損益調(diào)整來做分錄,還是差額部分用成本來做分錄,因?yàn)闀汗赖臄?shù)據(jù)和發(fā)票開具的不一致?
我想問暫估問題,如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元,來年發(fā)票是1000,那我沖銷暫估,然后重新做賬,用到以前年度損益調(diào)整科目,那我匯算清繳的時(shí)候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎,以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù),跟匯算清繳不是沒關(guān)系了
請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在收到去年暫估的成本票,應(yīng)該怎么做分錄?到底要不要用以前年度損益調(diào)整科目?
我是小規(guī)模公司,暫估成本跨年和收到的發(fā)票一致,跨年的暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),我除了沖銷暫估入庫,重新按照票面入賬這兩筆分錄,我還需要做什么分錄,我們沒有以前年損益調(diào)整科目
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
您好,老師,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票開紅字信息確認(rèn)單錄入 提交成功后,還用開紅字信息確認(rèn)單處理嗎?
老師,去年開票做的預(yù)收,沒確認(rèn)收入,入的合同負(fù)債,今年紅沖后,重開發(fā)票,這會(huì)計(jì)分錄如何做呢?可以做貸合同負(fù)債,銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額正數(shù)嗎?
老師:您好! 1、公司接受保潔服務(wù)所取得的服務(wù)費(fèi)發(fā)票0稅率,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎? 2、公司取得的電費(fèi)服務(wù)0稅率發(fā)票,可以抵扣所得稅嗎?
為什么法人掃臉認(rèn)證不成功?已經(jīng)實(shí)名,為什么掃臉不了?
支付給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬,與工資沒有關(guān)系吧
老師 處置公允模式的投房 如果公允大于賬面:售價(jià)?賬面價(jià)值 ?其他綜合收益 那如果公允小于賬面呢?
2025.03.09順豐公司開具普通發(fā)票預(yù)付卡銷售和充值,不征稅發(fā)票,金額730元,款項(xiàng)法人付現(xiàn)金報(bào)銷。請(qǐng)問如何做賬。謝謝
老板從A公司借款付B公司單位工程款,算借款還是B公司投資款?
老師0申報(bào)是不需要提交任何資料嗎?0申報(bào)不是沒有任何收入嗎?那那些開銷需要上傳嗎?比如那些工資啥的不需要上傳嗎?那買社保的需要入賬吧 怎么弄得啊
129題,是屬于逆流交易嗎,是屬于評(píng)估增值對(duì)嗎
那可不可以只把暫估的部分用以前年度損益調(diào)整做,剩下的做入下一年度成本中?
屬于二一年的成本才可以
因?yàn)槲覀兪枪嵝袠I(yè),成本本來就是跨年的
不是的,你收入和成本應(yīng)該是有對(duì)應(yīng)的 你自己需要做一個(gè)對(duì)應(yīng)。
收入也一樣,還會(huì)有欠費(fèi)。好的,明白老師的意思了
不用客氣的,工作愉快。