同學(xué)你好 這個(gè)發(fā)票可以做的 計(jì)入費(fèi)用科目就可以
對(duì)方在2020年12月份給我公司開(kāi)了120萬(wàn)元的線路維護(hù)費(fèi)專票,10萬(wàn)元一張的,其實(shí)是2021年全年的費(fèi)用,但是對(duì)方提前給我們開(kāi)發(fā)票了,錢還沒(méi)有付,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票跨年了,請(qǐng)問(wèn)我是應(yīng)該在2021年直接做制造費(fèi)用,還是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,沖減未分配利潤(rùn),然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增費(fèi)用呢?如果是匯算的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)有全部入賬,我是不是可以2022年匯算清繳的時(shí)候繼續(xù)調(diào)增費(fèi)用?
應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,問(wèn)下就是當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬的貸方計(jì)提的,在下年才發(fā)放。是只要在匯算之前付完,賬載金額和稅收金額可以保持一致嗎。也就是2021年的工資在2022年4,5月才發(fā)完,只要在2022年5月31日之前發(fā)完就可以不用調(diào)整,過(guò)了5月匯算之后還沒(méi)發(fā)完才調(diào)整嗎,但是做賬壓月發(fā)工資都是如果跨年的都是做到2022年的匯算2021年的工資不影響嗎
老師 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,2021年12月的銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi),提前做了賬,但是發(fā)票2022年2月份開(kāi)具的普票。我現(xiàn)在做2021年度的所得稅匯算清繳是否要調(diào)增出來(lái)?還是要發(fā)票付到2021年12月憑證后面?
這句話怎么理解? 如果2021年沒(méi)付房租,也沒(méi)取得發(fā)票,2021年做了計(jì)提房租。按圖片上的意思是匯算2021年5月底前未取得房租費(fèi)用發(fā)票120萬(wàn),匯算調(diào)增了。匯算清繳后 也就是2022取得上一年(2021年)的這發(fā)票 ,可以2022在入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2021年 我計(jì)提了一筆房租費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-房租 40000 貸:其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時(shí)發(fā)票沒(méi)回來(lái)報(bào)表調(diào)增了,但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發(fā)票回來(lái)怎么記分錄呢
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司購(gòu)入肥料,使用肥料,和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,公司是農(nóng)業(yè)公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個(gè)稅申報(bào)所屬期是3月還是4月?
賣給個(gè)人的不開(kāi)票收入,怎么做賬務(wù)處理?
公司每年都能從個(gè)稅軟件申請(qǐng)退個(gè)稅是什么?年年弄一次
老師,我想問(wèn)下,我們是小規(guī)模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該填貨物及勞務(wù)銷售額還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)銷售額呢
是不是就是相當(dāng)于2021變?cè)龅馁M(fèi)用用這張發(fā)票在2022年沖減了呢?賬務(wù)怎么處理呢?借管理費(fèi)用貸 是什么科目呀?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 21年的分錄是 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估嗎
是的,有個(gè)暫估
付款的時(shí)候又借暫估貸現(xiàn)金給做了賬了!
那你這個(gè)直接 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款