對的,是的,是這么做的。
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業務招待費,取得發票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師,您好,我們公司收到一張住宿費的專票,是本地的,記入業務招待費,這個不能抵扣吧?不能抵扣的話,能不能直接全額記費用?
老師 您好,收到增值稅專用發票住宿費,是當時給來公司參觀的客戶提供的住宿,這個得入到銷售費用-業務招待費里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
老師你好!我們公司一般納稅人收到按1%開的住宿費專用發票,入了業務招待費,這專票1%的進項稅額能抵扣嗎
老師好,我公司招待客戶,取得的住宿費增值稅專用發票,可以用來抵扣進項嗎,如果不能這張票我應該怎樣處理
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那個增值稅我可以加在金額里面嗎?不單獨記在應交稅費-進項稅額,這樣可以嗎?
可以的,在勾選平臺里面選擇不抵扣。