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老師你好!我們公司一般納稅人收到按1%開的住宿費專用發票,入了業務招待費,這專票1%的進項稅額能抵扣嗎

2023-07-07 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-07 08:28

你好,記住業務招待費的增值稅不得抵扣

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快賬用戶8826 追問 2023-07-07 08:31

老師我上個月抵扣了,怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-07-07 08:31

這個月做進項稅轉出就可以了

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快賬用戶8826 追問 2023-07-07 08:34

付憑證時,是把上個月的那張發票復印做為原始憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 08:35

嗯嗯,可以的,沒問題的

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快賬用戶8826 追問 2023-07-07 08:36

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-07-07 08:36

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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你好,記住業務招待費的增值稅不得抵扣
2023-07-07
你好,做到業務招待費,進項可以抵扣的
2020-09-01
你好,不可以抵扣要進項稅額轉出
2021-08-29
這個抵扣不了增值稅的,201636號文件有規定,招待費不能抵。
2023-11-10
出差取得的住宿票進項可以抵扣。剩下兩個不可以
2024-07-12
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