您好,這個是可以的,可以扣除的這種
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發票61000元,由于跨月,現在8月份,各種原因對方暫時不需要我公司所開具的此張發票,我公司需開對應的紅字發票,所開出的紅字發票,可以理解為相當于把之前的正數發票作廢理解嗎?
請問一下老師,我們A公司(是小規模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發票價稅合計金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們),這時候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
老師,您好!我們公司是一般納稅人。充值加油卡取得普通發票后還可以取得增值稅專用發票嗎? 答:感謝您的提問!公司充值加油卡時只能取得增值稅普通發票,普通發票不能抵扣進項稅也不能直接用該發票列支費用。所以,公司應想辦法取得增值稅專用發票,不然就虧大了!那怎樣才能取得增值稅專用發票呢?購油單位在購買加油卡已取得不征稅的增值稅普通發票,實際消費后可以憑加油卡或加油憑證回籠記錄索取增值稅專用發票。這個對不對?
老師,您好。目前《商品和服務稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預付卡銷售和充值、建筑服務預收款等)開具不征稅發票,其他不征稅收入只需要開具收據即可。意思比如我現在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現在一次性充值了5000,還沒實際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費用入賬稅前扣除嗎?但是實際我是收到13%的專票,并且作為本月的費用入賬,下月做企所稅預繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規定具體是指什么呢?
老師你好,我公司是小規模納稅人,公司在給車輛充值加油時對方給我們開具不征稅電子普通發票,請問這個可以稅前扣除嗎,實際發生時需不需要重新開具發票,謝謝
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
如果是要專票就需要重新開具是嗎
嗯對是這個意思的