年報的數據可以和季報的數據不一致的
老師。現在小企業報表無論是一般納稅人,還是小規模納稅人都改成季度申報了嗎?還有申報的時候是三個月的總數據加到一起申報,還是只需要申報當月的數據流可以了
已經申報過的財務報表,如果后期報表有改動,已經申報過的報表怎么修改(我們的財務報表是一季度一報,今年的第一季度已經申報過了,現在發現數據有改動怎么辦?)
老師你好,2021年財務報表已經申報,現在更改了賬目報表有更新,需要修改2021年的季度財務報表嗎
老師,修改上季度的電子稅務局財務報表后,還用點“申報”嗎?還是只“保存”就可以了?
老師,修改上季度的電子稅務局財務報表后,還用點“申報”嗎?還是只“保存”就可以了?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
現在資產總額5400多萬,怎么調整到5000萬內呢?
那個是不能隨意調的哈。資產是全年平均
不調整的話,超過5000萬就不是小型微利企業了,如果利潤為虧損,也一樣不用交企業所得稅吧?下一年資產總額回到5000萬內,又照樣可以享受小型微利企業吧
是下年1季度后,如果資產回到5000萬內,又照樣可以享受小型微利企業