同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
企業(yè)2019年計(jì)提30萬的費(fèi)用,后期未發(fā)生。匯算清繳已經(jīng)調(diào)增繳稅,會計(jì)上如何處理,怎么做賬呢?
上年多計(jì)提了費(fèi)用,所得稅匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額,今年怎么做跨年賬務(wù)處理?
21年計(jì)提了費(fèi)用,22年沒取得相應(yīng)的發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,賬務(wù)上怎么處理?
老師,會計(jì)賬務(wù)處理的時(shí)候多計(jì)提的管理費(fèi)用,跨年調(diào)整的賬,在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用對不起應(yīng)該怎么處理呢
企業(yè)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提管理費(fèi)用,現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬,是在本期調(diào)嗎?納稅調(diào)整是不是應(yīng)該在其他那一欄相應(yīng)調(diào)增多計(jì)提數(shù)?
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r(shí)來往業(yè)務(wù)不多,馬上季報(bào)了,無從下手,之前的會計(jì)都是0申報(bào),我現(xiàn)在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計(jì)分錄計(jì)算,如果不是,完整的會計(jì)分錄是怎樣的。 借:營業(yè)外支出226 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報(bào)時(shí),1:如果公司不是差額計(jì)稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個(gè)表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報(bào),需要繳費(fèi)時(shí)再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會計(jì)沒有交接那個(gè)待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了,匯算也不要合并這個(gè)分公司的數(shù)據(jù)了,因?yàn)樗约簡为?dú)做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個(gè)公司名,請問這個(gè)怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價(jià)10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個(gè)成本是不是應(yīng)該按不含稅價(jià)算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險(xiǎn)費(fèi),但是沒看到發(fā)票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機(jī)4900,這個(gè)分錄怎嗎做正確啊?謝謝
已知利潤率(毛利率)和售價(jià),成本怎么算。 成本=銷售額*(1-利潤率) 成本=銷售額/(1+利潤率) 這兩個(gè)區(qū)別是什么?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
小規(guī)模納稅人
那就用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
匯算清繳做調(diào)增處理是吧
同學(xué)你好 對的 這個(gè)做調(diào)增