同學(xué)好 匯繳時調(diào)增所得額就可以,賬務(wù)不需處理
上年多計提了費用,所得稅匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額,今年怎么做跨年賬務(wù)處理?
21年計提了費用,22年沒取得相應(yīng)的發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,賬務(wù)上怎么處理?
21年匯算清繳在22年1月,這樣產(chǎn)生的21年企業(yè)所得稅賬務(wù)怎么處理
老師,21年管理費用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
老師,請問21的匯算清繳,多繳納的稅費沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,2024年第四季度開的普票,沒有繳納增值稅,稅款1000元轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。今年第一季度紅沖,重新開的專票,這個稅款怎么做呢?
稅務(wù)師去年報名了沒去考,5年成績算1年嗎?
您好!老師小規(guī)模銷項發(fā)票確認(rèn)收入怎么做憑證,
老師,合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對方出局阿
那如果我計提了費用 發(fā)現(xiàn)多計提了 跨年后拿來發(fā)票少 這種多計提的怎么賬務(wù)處理
多計提的沖回就可以
跨年了沖回 是不是得用利潤分配未分配利潤這個科目 具體怎么寫分錄
金額小的直接沖銷當(dāng)期同類科目就可以
金額不小
做和原來計提時相同的分錄,只是用紅字,費用科目換成以前年度損益調(diào)整