二張報銷單合并到一起,做一個會計憑證
老師請教您一個問題,員工張三拿著出差回來的發票和收據,收據沒有章。來報銷。合計6000元。發票張三開的是A公司的發票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000,80元打車費,50元餐費,從B公司走帳做賬務處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發票。這時候B公司該如何做賬務處理呢。張三把這3870的發票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務處理呢。
老師,我們是國企,根據總公司要求,我們所有的付款統一填寫的費用粘貼單,所有簽字也在粘貼單上,我個人覺得這樣子帳目看起來不是很一目了然,因為要查看最后一張原始憑證(粘貼單)才能看到報銷事項和金額,這樣可以嗎?
老師,公司員工報銷費用銀行支付的時候用代發的,好幾個員工的報銷款一起支付,只有一張銀行回單,做分錄又每個人一個憑證,這個銀行回單該怎么辦?
麻煩老師,請問我六月份做一個報銷,是三個單據合起來做在一張憑證上,其中,有一個單據金額2800的發票,我忘了做進項稅進去。現在怎么處理?這整張憑證都做個沖銷還是單獨把這個2800的沖了,在做一筆正確的把稅做進去?銀行支付是六月了
我公司有一個香港客戶需要退換貨,我們當時銷售的時候有報關出口,對方退回來的時候走了報關進口,我們換的時候又走了報關出口,走的都是“一般貿易”,現在是2張出口報關單,1張進口報關單,請問如何賬務處理,稅務上怎么操作
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!