你好,直接調整稅金就可以, 借管理費用紅字 借應交稅費應交增值稅進項稅藍字
7月有一筆進項稅500元沒做進去。但是在勾選的時候,勾選了,稅費也繳納了。 我8月份只需要把上個月這筆憑證沖掉然后做個正確的憑證就行了嗎? 那8月的進項稅就會多出來500,與稅控盤上的金額,對不上,有沒有影響?
老師,這次季報的時候,出現了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師,你好!我想請教個問題:我在上個月做了一筆未開票收入,稅額是36.26。這個月還想做未開票收入。那么上個月的未開票收入,我需要沖回嗎?在納稅申報是怎么體現呢,這個月銷項稅額-進項稅額=-225.63。我單位是不能留底。那我做怎么做憑證呢
老師好,第一張圖是我把進項稅額憑證列舉了一個圖片,所有的進項稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進項稅額合計3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進項稅額結轉,這個摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結轉的分錄是要轉出嗎,我做的對嗎,借:進項稅額轉出 貸:進項稅額。(進來是在借方,轉出是在貸方。)是先進項稅額轉出再轉未見增值稅分錄是怎么樣的。這個進銷項稅的摘要,分錄怎么寫。這個圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達清楚了嗎
麻煩老師,請問我六月份做一個報銷,是三個單據合起來做在一張憑證上,其中,有一個單據金額2800的發票,我忘了做進項稅進去?,F在怎么處理?這整張憑證都做個沖銷還是單獨把這個2800的沖了,在做一筆正確的把稅做進去?銀行支付是六月了
您好,老師,請問企業所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現但是還沒提現出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
報關單上的規格型號怎么界定 比如:這份進項發票和報關單的規格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產怎么不減少呢
老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?
老師,金蝶系統里不會顯示藍字紅字的,我應該怎么做分錄啊,上個月三個單子一共支付了4000,其中2800水電費忘了做進項稅。我是做的借研發費用-水電費2800貸銀行2800.那我調整的話咋寫分錄?
你好,錄入的時候再數字前面先按減號
老師能不能針對我第二個問題幫我寫一下分錄
借研發費用-水電費紅字 借應交稅費應交增值稅進項稅 這里的金額就是你們的發票稅金金額
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝