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(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20.000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發票。(6)13日向貧困地區捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150.000.00元,同期同類產品不含稅銷售單價180.000.00元。A公司未開具發票,設備通過當世縣政府捐出。(7)15日購入一車輛乘用車,取得機動車統一銷售發票,發票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價稅合計160,000.00元,發票已經認證。(8)18日員工出差報銷差旅費15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空運輸電子容票行程單4300元、火車票550元、汽車票320元。(9)20日支付審計服務費30.000.00元,取得增值稅專用發票注明稅額1.698.11元,稅率6%,款項通過銀行,發票已經認證。(10)25日從國外進口一批設備零配件,取得海關進口增值稅專用繳款書注明增值稅額30.486.73元,價稅合計金額265.000.00元,款項通過銀行支付,已經通過稽核比對。要求:(1)寫出每筆業務的會計處理。(2)計算當期增值

2023-05-12 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-12 11:20

同學你好 問題不完整

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你好 5,借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄) 6,借:營業外支出,貸:庫存商品,?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 7,借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目 8,借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現金等科目 9,借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 10,借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2023-05-12
同學你好 問題不完整
2023-05-12
業務1銷項稅額是180000*13%=23400 業務2可以抵扣進項稅18407.08 業務3可以抵扣進項(4300%2B550)/1.09*9%%2B320/1.03*3%
2023-05-12
取得其他扣憑證:增值稅電子普通發票、航空客票行程單、高鐵票、客運大巴的發票,填入第8b欄不含稅金額=5000÷(1%2B9%)%2B3000÷(1%2B9%)%2B(1%2B3%)=8504.5元可抵扣進項稅=412.84%2B247.71%2B34.95=695.5元
2023-05-12
同學你好 稍等哦我看看
2023-05-12
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