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1.13日向貧困地區捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150,000.00元,同期同類產品不含稅銷售單價180,000.00元。A公司未開具發票,設備通過當地縣政府捐出。 2.15日購入一車輛乘用車,取得機動車統一銷售發票,發票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價稅合計160,000.00元,發票已經認證。 3. 18日員工出差報銷差旅費15,000.00元,其中注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單4300元、火車票550元、汽車票320元。寫出每筆業務的會計處理。 計算當期增值稅允許抵扣的進項稅額。當期增值稅銷項項稅額。當期應納增值稅額(含簡易計稅應納稅額)

2023-05-12 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-12 10:36

業務1銷項稅額是180000*13%=23400 業務2可以抵扣進項稅18407.08 業務3可以抵扣進項(4300%2B550)/1.09*9%%2B320/1.03*3%

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業務1銷項稅額是180000*13%=23400 業務2可以抵扣進項稅18407.08 業務3可以抵扣進項(4300%2B550)/1.09*9%%2B320/1.03*3%
2023-05-12
同學你好 問題不完整
2023-05-12
你好 5,借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄) 6,借:營業外支出,貸:庫存商品,?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 7,借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目 8,借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現金等科目 9,借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 10,借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2023-05-12
你好 6,借:營業外支出,貸:庫存商品,?應交稅費—應交增值稅 (銷項稅額) 7,借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2023-05-12
同學你好 借固定資產 借進項 貸銀行存款 借管理費用 借進項 貸銀行存款
2023-05-12
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