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我公司為一般納稅人, 購(gòu)進(jìn)一批B貨物不含稅金額為:177761.42元 增值稅23108.98元,此批貨用的汽車(chē)運(yùn)輸,共支付不含稅運(yùn)費(fèi)49171元,由于汽車(chē)運(yùn)輸是個(gè)人無(wú)法開(kāi)具增值稅票,后來(lái)找一運(yùn)輸公司代開(kāi)價(jià)稅合計(jì)5萬(wàn)元,9%的運(yùn)輸發(fā)票,實(shí)付稅點(diǎn)50000*5.6%=2800元給運(yùn)輸公司。如果這批貨銷(xiāo)售不含稅金額為211090元,增值稅27441.7元。求這個(gè)題目的具體分錄??jī)衾麧?rùn)多少?

2023-05-11 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 22:07

同學(xué)你好,5萬(wàn)元的運(yùn)輸發(fā)票,是專(zhuān)用發(fā)票,還是普通發(fā)票,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

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快賬用戶(hù)3036 追問(wèn) 2023-05-11 22:10

專(zhuān)用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-05-11 22:26

同學(xué)你好,分錄,借:庫(kù)存商品,225,603.98元,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),27,237.42元,貸:銀行存款,252,841.40?元。借:銀行存款,238,531.70元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,211,090元,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),27,441.70元。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,225,603.98元,貸:庫(kù)存商品,225,603.98元。毛利潤(rùn)=211,090-25,603.98=14,513.98元。 ? ?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 22:32

同學(xué)你好,不好意思,更正一下,毛利潤(rùn)=211,090-25,603.98=-14,513.98元

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快賬用戶(hù)3036 追問(wèn) 2023-05-11 22:43

2800元付的票錢(qián)不做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 22:48

同學(xué)你好,做分錄里了,借:庫(kù)存商品,225,603.98元,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),27,237.42元,貸:銀行存款,252,841.40?元(這里的銀行存款,包括,貨物不含稅金額為:177761.42元加增值稅23108.98元加支付不含稅運(yùn)費(fèi)49171元加實(shí)付稅點(diǎn)50000*5.6%=2800元。

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快賬用戶(hù)3036 追問(wèn) 2023-05-11 22:53

非常感謝您,明白了!

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齊紅老師 解答 2023-05-11 22:54

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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快賬用戶(hù)3036 追問(wèn) 2023-05-11 23:04

哦,老師代開(kāi)的運(yùn)票50000/1.09*0.09=4128.440367這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不算進(jìn)去嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 23:07

同學(xué)你好,算進(jìn)去了,做分錄里了,借:庫(kù)存商品,225,603.98元,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),27,237.42元(這里的增值稅包括,購(gòu)進(jìn)一批B貨物增值稅23108.98元,再加上代開(kāi)的運(yùn)票增值稅,50000/1.09*0.09=4128.44元),貸:銀行存款,252,841.40?元

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同學(xué)你好,5萬(wàn)元的運(yùn)輸發(fā)票,是專(zhuān)用發(fā)票,還是普通發(fā)票,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2023-05-11
你好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2021-09-14
一般來(lái)說(shuō),增值稅是按照收取的價(jià)款全額計(jì)征增值稅的,為提供服務(wù)、銷(xiāo)售貨物等發(fā)生的費(fèi)用不能從增值稅的銷(xiāo)售額中扣除。 這里的賠償款6200元可以作為企業(yè)的支出在企業(yè)所得稅前扣除,但是企業(yè)收支是兩條線(xiàn)的,支出不能從收入中減除~
2023-05-03
您好,完整的題目是什么
2024-01-13
同學(xué)您好,正在解答
2023-09-27
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