這里不用填寫(xiě)代碼的。第九列和第十列就是減免的50%。
老師你好我們是一般納稅人,本月需要交納增值稅,在申報(bào)附加稅的時(shí)候出現(xiàn)減免這個(gè)代碼,這個(gè)適用于我們一般納稅人嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)了專(zhuān)票,正常需要繳納增值稅和附加稅,但是因?yàn)闇p免政策,附加稅中的教育費(fèi)減免了(如圖1),那附表一中的“應(yīng)稅行為3%扣除計(jì)算”列需要填寫(xiě)嗎?(如圖2)還是說(shuō)需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(如圖3)
老師,請(qǐng)問(wèn)重點(diǎn)人群創(chuàng)業(yè)就業(yè)減免的增值稅需要繳納附加稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,增值稅有交,但是附件稅減免了,不用交,還需要計(jì)提附加稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人繳納增值稅的附加稅,其中減免的50%需要些代碼嗎?
你好,老師,收到代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時(shí)為2100小時(shí),經(jīng)計(jì)算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計(jì)算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實(shí)際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個(gè)題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個(gè)體工商戶核定的是查賬征收可以申請(qǐng)改為核定征收嗎?
老師軟件里開(kāi)票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷(xiāo)售公司活動(dòng)抽獎(jiǎng)送經(jīng)銷(xiāo)商一臺(tái)車(chē)(所有權(quán)) 價(jià)值20萬(wàn) 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡來(lái)送贈(zèng)送客戶,企業(yè)需視同銷(xiāo)售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個(gè)首單退稅,稅務(wù)局說(shuō)刨去退稅款四單都是虧損,不給通過(guò),那么企業(yè)利潤(rùn)是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財(cái)稅文獻(xiàn)嗎
我問(wèn)一下,那個(gè)購(gòu)買(mǎi)的冷庫(kù)設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報(bào)表怎么編制
老師您好,股東往對(duì)公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯(cuò)科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過(guò)來(lái)不
老師,主表附加稅和附加稅5金額是一樣的,但是提示,這是怎么回事
你好,你再重新保存試一下的,這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)的問(wèn)題。