你好;? 你實際是22年支付了21年發的工資好多錢的;? ? 你? 21年有5萬沒有支付; 你應該調增了 5萬的; 是嗎?
老師好!2021年應付職工薪酬借方累計金額211萬(實際支付20年11月至21年10月工資),貸方累計金額192萬(計提的21年1-12月),請問老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額、實際發生額、稅收金額填哪個數?
2021年匯算清繳,發現賬上的工資少記了1千,賬上只有9900元,實際發放和申報了10萬,匯算清繳時填工資薪金,賬載金額9900,實際發放10萬,稅收金額10萬,調減1000,在2022年做分錄,借未分配利潤,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬1000,貸銀行存款,那到了2022年匯算清繳的時候,我還需要調增嗎?
2021年匯算清繳時發現會計漏做了一個月的工資,賬上和實際發放了11萬,實際發生和申報應該是12萬,那工資薪金的賬載金額,實際發生額,稅收金額可以填12萬,然后在2022年的賬上補計提和發放嗎?借未分配利潤,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款
企業所得稅匯算:工資12月工資計提.次年1月發。例如:2021年應付工資 借方 2萬元 貸方 3萬元 12月工資2022.1月發1萬元。 那匯算時工資賬載金額為3萬 實際發生額為3萬元?
老師,比如2021年應付職工薪酬-公積金貸方發生額15萬,借方發生額10萬元,2022年5月31日之前又支付了2萬元,填寫2021年匯算清繳時,公積金賬載金額15萬,實際發生額10萬,稅收金額12萬,調增3萬,是這樣嗎
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
應該調增3萬吧,怎么能是調增5萬呢,因為在匯算清繳之前付了2萬
你好;? ? ? 我是說你22年的時候 報21年年報的時候? ?; 你? ?這個調增了好多;? ?你 22年5月底之前 支付了2萬; 就是調增了 3萬; 這個是對的;? 對的?
老師,接著上面的例子,如果2022年應付職工薪酬-公積金貸方發生額20萬,借方22萬(含上年未支付3萬元)相當于本年支付19萬元,2023.5.31日之前剩余1萬未支付,這時填寫2022年度匯算清繳時,賬載金額20,實際發生額23,稅收金額按多少?
你好;? ? 稅收金額寫22; 這樣你才能去調減 3萬? ?
老師,如果2022年應付職工薪酬養老保險貸方發生額是20萬,借方發生額40萬(包含支付以前若干年度20萬),賬載,實際發生額,稅收金額分別應該寫多少
你好;? ? 賬上金額 寫20? ; 實際發生金額是20 ; 稅收金額是40??
老師,這樣填的話,實際發生額和賬上借方發生額不一致了,而且一下子調減了20萬?
你好1;? ? ?你要調減20萬的; 你之前肯定調增了20萬的?
之前每年度是有調增的,但是以前每年度調增可以一次性做調減嗎,稅務局能同意嗎
你好1;? 是的; 你發了之后 當年的匯算里面在調減;? 本身就允許的;? ?(按支付的情況去 ; 不是你說的什么一次性做? ?)
您的意思是說把支付以前年度的20萬,分到以前各個年度,更正以前各個年度匯算清繳報表,涉及退稅的,找稅務局
你好1;? ? 是的;? ?按年來報數據哈; 如果你退稅金額過大; 就得解釋 ; 還可能查賬的
老師,如果2022年應付職工薪酬養老保險貸方發生額是20萬,借方發生額40萬(包含支付以前若干年度20萬),賬載,實際發生額,稅收金額分別應該寫多少,老師,這個例子的話賬載,實際發生額,稅收金額就應該都寫20了吧,稅收金額就不能寫40,因為是需要調整以前年度數據的,是嗎
你好;? ?上面給你寫了金額了。 請你看看 ;? ? 。?
您上面寫的稅收金額是40,我認為應該寫20,對嗎
你好;? 你難道上年調增了20萬; 就白 多繳納企業所得稅了; 你不打算今年調減 ;去沖所得稅?? 你寫20 ;? 你不會調減;? 你上年假如多繳納了所得稅就白交了? ?
因為如果稅收金額寫40,調減金額是20,剛才不是說應該把調減這20分別去更正到以前各個年度嗎
我說的調減 是因為你22年去支付了之前21年調增的20萬金額; 所以 讓你去22年年報去處理 ; 你 理解的是什么??