您好,是的,就是你說的這樣的
增值稅發票綜合服務平臺系統,顯示有待勾選抵扣進項 進項抵扣沒有收到發票可以勾選嗎?
稅務局查出補繳2018年進口的增值稅可以抵扣嗎,在哪里抵扣,增值稅發票綜合服務平臺里面沒有數據,海關繳款書里面也查不到
抵扣勾選的增值稅專用發票稅額跟海關繳款書,在報稅平臺填勾選的,多勾選的進項稅可以直接填到進項稅額轉出里嗎
老師,在增值稅發票綜合服務平臺上,發票抵扣勾選哪些是能勾選的?
老師,增值稅發票綜合服務平臺里,海關繳款書勾選抵扣,也是抵扣的國內銷項稅嗎,
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
這個不是當時交的,后期抵了再退嗎,如果我國內銷項是100元,海關繳款書稅額是200,這樣是形成100的留抵嗎
是的,你什么時候抵扣就什么時候認證
好的,留抵10000多,會不會被查,有風險嗎
這個沒事,不會查的
老師。這個進口增值稅不是進口報關當時已經用銀行交的嗎,拿到專用繳款書是已經交過了吧
是的,就是你說的這個意思
老師,只要不涉及留抵退稅,留抵就沒問題是吧
是的,就是你說的這樣的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。