同學(xué)你好 為什么要轉(zhuǎn)出 同一個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)不能部分抵扣部分轉(zhuǎn)出的
老師,這個(gè)月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
抵扣勾選的增值稅專用發(fā)票稅額跟海關(guān)繳款書,在報(bào)稅平臺(tái)填勾選的,多勾選的進(jìn)項(xiàng)稅可以直接填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里嗎
老師,進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品(豆子、水果),進(jìn)口海關(guān)征稅稅率為9%,用海關(guān)繳款書在勾選平臺(tái)勾選了,申報(bào)系統(tǒng)哪有進(jìn)項(xiàng),就可以在國(guó)內(nèi)的銷售環(huán)節(jié)直接抵扣了是嗎?
收到兩張咖啡機(jī)和酒柜的專票,是在勾選的時(shí)候直接放棄抵扣勾選,還是勾選了,在申報(bào)時(shí),填寫本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)口的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書可以像平常的增值稅專用發(fā)票一樣正常勾選抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅嗎?
什么情況需要應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi). 過渡一下
老師請(qǐng)問一下,現(xiàn)在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長(zhǎng)串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請(qǐng)問給其他部門發(fā)公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業(yè)匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費(fèi)用嗎
我想問企業(yè)所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營(yíng)利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營(yíng)業(yè)收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個(gè)體工商戶,需要給對(duì)方開票,需不需要開個(gè)對(duì)公賬戶,現(xiàn)在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領(lǐng)信用碼
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司沒業(yè)務(wù),平時(shí)就是工資計(jì)提了沒發(fā)放,匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的工資要調(diào)增的話,虧損8.89,這個(gè)應(yīng)該沒啥問題吧?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)工商年報(bào)是按照企業(yè)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問員工集體旅游的團(tuán)費(fèi)需要交個(gè)稅嗎
轉(zhuǎn)出是因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額直接進(jìn)到原材料里了
這樣做轉(zhuǎn)出可以嗎
同學(xué)你好對(duì)的 這樣可以的哦
老師,要是對(duì)的話,為什么申報(bào)的時(shí)候顯示的是異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)于與實(shí)際不符怎么回事
同學(xué)你好 你附表二轉(zhuǎn)出不可以嗎 賬上也轉(zhuǎn)出
附表二里一欄申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填所有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,還是只填用來抵扣的,二欄里填需要轉(zhuǎn)出的嗎
轉(zhuǎn)出的也是填寫附表二呀