你好,補(bǔ)前的進(jìn)口增值稅,有海關(guān)繳款書就可以退稅,沒(méi)有就退不了,
老師好 用稅控在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面查到的可抵扣的發(fā)票金額,就是別的單位開進(jìn)來(lái)的全部發(fā)票了嘛
稅務(wù)局查出補(bǔ)繳2018年進(jìn)口的增值稅可以抵扣嗎,在哪里抵扣,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面沒(méi)有數(shù)據(jù),海關(guān)繳款書里面也查不到
抵扣勾選的增值稅專用發(fā)票稅額跟海關(guān)繳款書,在報(bào)稅平臺(tái)填勾選的,多勾選的進(jìn)項(xiàng)稅可以直接填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里嗎
“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”里面有開發(fā)商給我們的抵扣發(fā)票信息,但是我們沒(méi)有收到抵扣發(fā)票,可以選擇不抵扣發(fā)票嗎? 還有就是沒(méi)有收到抵扣發(fā)票應(yīng)該怎么辦?
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里,海關(guān)繳款書勾選抵扣,也是抵扣的國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅嗎,
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒(méi)有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬(wàn),剩余的2萬(wàn)還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒(méi)有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說(shuō)明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表