你好,這個是可以的呢
老師,你好!我們公司賬面上有現金,有員工的差旅費發票,但是老板私自給員工報銷了,不需要從公司對公賬戶報銷。可以做進賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費用-差旅費 貸:庫存現金
老師,員工拿回來的出差發票里邊有的只有回來的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費和餐費打車費這些發票的時間也都混亂了,根本沒法對應火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費,住宿費,餐費單項明細報給他嗎,不按差旅費那么報了
員工出差 自駕 公司規定1元1公里 按照里程的,報銷單子上報銷的話,如果按照里程單趟是400公里,是按照來回算公里補貼油貼的嗎,還有油貼是不是1*800=800元(來回的里程數報銷呀),另外里程數報了以后,實際通行費和加油票,需要附在后面,不用再實報實銷了嗎
老師好,私車公用出差的加油票報銷問題。公司目前執行的按照出發地到目的地公里數,每公里按照1.3元報銷,比如一趟出差員工開自己的車去,公里數是196公里,按標準最高可以報254.8,中途加了一次油,票面金額200元,這種情況我按照票面金額200元給她報銷合理嗎
老師,員工出差的誤餐費可以直接入差旅費嗎?還有員工的私車公用,按公司的文件,1元 1公里,拿發票回來抵消,如果發票130元,公里數120公里,那么只按120元給員工報銷,這120元也是直接入差旅費,可以不
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務費,大類是工程服務和其他建筑服務,應該選擇那個
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師怎么領失業金呢?
空調,含人工安裝等材料,開票稅收分類編碼是哪個?
已結關的報關單,這部分出口產品視同內銷,申報了未開票收入,不申報出口退稅,那這個報關單具體該怎么操作還是不用申報了