你好; 按照公里數去報銷哈 ; 不是看i票面的;?
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們去辦事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發票?這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
公司處置了一臺固定資產,按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業外收入。 現在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業外收入,但是現在有一個問題,我增值稅報表帶出的數據是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業外收入,現在就導致我的年報主營業務收入(不包含銷售資產,銷售資產差額在營業外收入體現)和增值稅報表的銷售額數據不一致(帶出銷售資產的開票數據,簡易征收欄次)。老師我發一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師好,私車公用出差的加油票報銷問題。公司目前執行的按照出發地到目的地公里數,每公里按照1.3元報銷,比如一趟出差員工開自己的車去,公里數是196公里,按標準最高可以報254.8,中途加了一次油,票面金額200元,這種情況我按照票面金額200元給她報銷合理嗎
老師好,員工出差私車公用的情況,按照公里數乘以1.3和加油票票面金額孰低報銷,這樣合理嗎
老師好,員工私車公用產生的加油票,我按照加油票金額跟出發地至目的地公里數乘以1.3孰低這樣報銷,合理嗎
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
但這部分公里數對應的不是就沒有票據了嗎
你好;? ? 你有補助制度;? ?就不需要單獨的 發票了 ;? 做補助給員工即可; 員工簽字?
本身有單獨的出差補助了,加油票是單獨報的,我當時定的是按照公里數乘以1.3和票據金額取孰低報銷
你好;? ? 那你就按照發票來報; 報200??
一般私車公用的加油費都是怎么報的呢
你好; 看你單位制度;? 一般是按公里數來補助 金額 ; 或者是固定補助一個金額按月
但是按照公里數補助的話,如果員工人為增加出差里程,這部分費用就沒辦法把控了
你好; 那你就要考慮那個方式對公司有利了 ;? 就得你們公司綜合考慮了?
我是覺得我們公司40多個員工,都這樣開自己車出差,如果都人為放大公里數,畢竟人性不可估量,那最后就成了公司養著所有人的車了
你好;? 你可以固定一個金額 按月補助 ;如果不好判斷 是否 是公司業務發生的
但這個補助的標準又不太好定,
你好; 那你就最好是結合你單位情況去分析來定了;?