你好可以的,收匯了就可以退稅
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當月屬期更改增值稅,企業所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
老師您好,我們是生產型純出口退稅企業,2021年因進項票沒有收齊,所以延緩的出口退稅時間,沒有產生免抵稅額,也就是說,有多少進項,申請多少退稅,在今年4月份的時候才把21年的出口單據全部退完,并在4月產生了免抵稅額,現在出口退稅科要求寫情況說明,什么原因造成的2021年沒有產生免抵稅額?怎么說明原因才合理呢?
老師,請問出口退稅的進項發票申請退稅有日期限制嗎?如本月開出的進項本月勾選后可以馬上申請退稅嗎?本月發現去年有張報關單的進項沒有開全,現在可以補開再退稅嗎?
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關單上金額是200萬元,但是沒有開出口發票,到了現在四月份了還沒開出口發票,稅務要我們開出口發票才可以出口退稅,請問我們現在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關單,但是沒有出口發票,該怎么做這筆分錄呢?
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發票100萬,稅務局要求我們要開出口發票才可以退稅,在2023年4月開出口發票200萬,請問現在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
不是說要四月底之前要把前一年度申報完結?
這樣說,只要申報就可以
好吧,我試試
祝你學習進步加油
那究竟還有沒有申報期限限制?
現在已經取消了從去年