你好,你做賬務處理的時候,借銀行存款貸處于業務收入應交稅費嗎?如果是的話,把這個應交稅費結轉到營業外收入需要正常交。
老師,采購材料,提供的專用發票,可以抵扣一部分增值稅,那計算所得稅時,抵扣完進項增值稅后繳納的那部分增值稅可以所得稅稅前扣除嗎?
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優惠,2、小規模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
目前國家為了穩就業,出臺了很多優惠政策,其中安置殘疾人員就業可以享受包括增值稅、企業所得稅、土地使用稅以及殘保金在內的多項優惠政策。納稅人在享受增值稅即征即退優惠政策時,有哪些注意事項呢?
公司為一般納稅人,因為有稅收優惠政策(高校食堂)不需要繳納增值稅,那在收到增值稅專票(采購的生鮮食材)時,進項稅額部分可以直接計入庫存商品——生鮮食材科目嗎?在電子稅務局發票抵扣那里,這張發票需要做什么處理嗎?
我公司為一般納稅人,增值稅有項目免稅政策可以享受,在計算所得稅時,收入部分要稅前扣除,那增值稅部分呢?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我明白了是不是,應為增值稅免稅,我需要把銷項結轉到營業外收入,營業外收入影響利潤總額,進而需要交所得稅
對的,是的,是這么做的。