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老師,采購材料,提供的專用發(fā)票,可以抵扣一部分增值稅,那計算所得稅時,抵扣完進(jìn)項(xiàng)增值稅后繳納的那部分增值稅可以所得稅稅前扣除嗎?

2020-09-09 06:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 06:30

您好 增值稅不可以企業(yè)所得稅前扣除圖

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齊紅老師 解答 2020-09-09 06:30

您好 增值稅不可以企業(yè)所得稅前扣除

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快賬用戶5166 追問 2020-09-09 06:33

老師,提供的普通發(fā)票,是不是全額作為成本,可以在所得稅前扣除呢?

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快賬用戶5166 追問 2020-09-09 06:34

還有一個問題,專票的不含稅金額也屬于成本吧

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齊紅老師 解答 2020-09-09 06:40

提供的普通發(fā)票,是全額作為成本,可以在所得稅前扣除

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齊紅老師 解答 2020-09-09 06:40

專票的不含稅金額也屬于成本

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您好 增值稅不可以企業(yè)所得稅前扣除圖
2020-09-09
勤奮的同學(xué)您好! 1.進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣企業(yè)所得稅 2.購買汽車的成本可以一次性稅前扣除,也可以按照折舊年限4年分期扣除。
2020-11-07
你好,你做賬務(wù)處理的時候,借銀行存款貸處于業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?如果是的話,把這個應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入需要正常交。
2023-04-28
對銷項(xiàng)稅額必須要用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣才可以。
2021-12-23
可以在計算企業(yè)所得稅,稅前扣除嗎? 不能
2021-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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