你好,你這樣情況一般來說要剔稅的
老師你好,問一下我們是工業企業,對委托的商品進行噴涂料加工。做賬時借:原材料,貸銀行。借:生產成本~直接材料,貸原材料。借:在產品,貸生產成本~直接材料,。然后結轉成本的時候,借主營業務成本,貸在產品。對嗎?
老師,生產企業有進料加工的是保稅的,剔稅的時候要減掉;那如果只是生產企業買入的外國原材料,后面成品出口的時候要剔稅嗎?
生產型退稅企業如果自身生產能力有限,只能完成小部分生產,自行購買原材料把絕大部分的生產任務外發其他公司生產,然后開回來成品加工費發票,我司直接出口然后退原材料和成品加工費的進項稅可以嗎?外發加工有沒有限制比例?
你好 老師咨詢一下 比如做生產出口的企業 他出口是可以退稅的 那他采購原材料的時候為什么不愿意要票?
老師出口退稅,如果我是生產型企業,成口進行出口,那我取得的原材料的進項可以退嗎?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
生產企業自己進口外國的原材料,這個沒有貿易關系。自己生產好了以后,重新出口,這個外國買的原材料也要踢稅嗎?這不相當于自己國內買的原材料一樣嗎?
進料加工業務,國外購進的料件是保稅進口的,即沒有支付過進項稅額,但是國內購進的輔料是支付過進項稅額的,因此可以退稅,因為出口退稅中的退,退的是進項稅額。你在國內購買的是可以退稅的
是的,我想問的是,國外購入的,也交了關稅和進口的增值稅,那成品完工后,自己賣給別的國外客戶,這個進口的原材料稅還要剔除嗎
因為是保稅進來的,所以不需要剔除呢