同學你好 這個部分是內銷做內賬的吧
老師,你好,我想咨詢一下,我們是生產企業,出口的產品因為沒有留抵稅了,不能辦理退稅,估計以后都不辦退稅了,那這些出口的產品在記收入的時候需要像內銷一樣記銷項稅嗎
老師你好,我企業是蜂蠟生產企業,出口內銷,我采購的一些原材料比如蟲白蠟是開具的免稅普票,請問可以計算抵扣嗎?還是不能抵扣就是普通普票處理?那這樣我開出去13%的,進項低稅負不就高嗎?蟲白蠟是否屬于農產品?
老師你好,請問一下關于生產出口企業免抵退稅的問題,出口不是零稅率嗎?那為什么計算當前免抵退稅額時要減去出口貨物的稅額呢
你好 老師咨詢一下 比如做生產出口的企業 他出口是可以退稅的 那他采購原材料的時候為什么不愿意要票?
你好 老師 我們是生產性企業 現在要進行出口退稅申報 請問下出口產品的原材料如果是從國內采購或從國外采購 計算出口退稅額有什么區別嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我也不知道 就是好奇 我們一個客戶就是不要發票 聽說客戶是做外貿的 所以不想要發票
這個可能有內銷的部分
那天也不應該拒絕采購發票么 他采購就不要發票
同學你好 是公戶給你打款嗎