在紅字信息表界面看能否找到對應的發票號?
我開了一張專票,但是把對方的納稅識別號填錯了。現在要沖紅重開,在開具紅字增值稅專用發票信息表的時候,對方的納稅識別號我需要改成正確的嗎
老師,銷售方給我們開具了專票,跨月發現納稅人識別號填錯了,進項稅我們從系統里看不到,沒抵扣,需要對方重新開具,這個開錯的發票我們需要退回去嗎?
收到一張增值稅專用發票納稅人識別號錯了,已入賬無法退回,現在對方開紅字發票,然后再開一份正確的,我們要求對方把紅字發票的抵扣聯發票聯給我們,但是銷售方不給,有沒有相關文件是說明這個的
老師,銷售方給我們購買方開的增值稅專票,把我們公司的納稅識別號開錯了。現在他們要求我們填紅字信息表。但是納稅識別號錯的,我們發票系統都沒得這張發票。能開給他們嗎
老師我收到采購方代開發票,已經抵扣了,銷售方是稅務局名稱和納稅識別號,備注欄是銷售方名稱和納稅識別號。問題:1.發現發票錯誤是不是我開具紅字信息表給對方去稅務局紅沖,重新開具 2.我開具紅字信息表那對應的銷售方名稱和納稅識別號是填稅務局名稱和納稅識別號,還是填銷售方公司的
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎