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老師我們有兩筆運輸費和取暖費,費用是22年的,但是22年沒做帳,現在收到發票了23年開的,那我怎么做賬呢?匯算清繳時怎么弄,謝謝

2023-04-20 09:55
答疑老師

齊紅老師

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2023-04-20 09:57

你好,做到23年就可以了,然后。做23年年報時再調整。

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快賬用戶7019 追問 2023-04-20 09:59

老師,那就是22年的匯算清繳正常做,23年做匯算清繳時再調增嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:02

你好,是的,就是這個意思。

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你好,做到23年就可以了,然后。做23年年報時再調整。
2023-04-20
您好,22年的與23年沒關系,在5年內都可以追溯到當年的,因此在23年6月份收到了這張發票應該追溯調整22年的。
2024-05-27
可以的,可以這么做的。
2024-08-26
賬務處理 由于費用實際屬于 2022 年,在 2023 年進行記賬時: 先將該筆費用計入以前年度損益調整科目 借:以前年度損益調整(假設該費用屬于管理費用等具體費用科目) 90 多萬 貸:相關科目(如銀行存款、應付賬款等,根據實際支付情況)90 多萬 調整利潤分配 - 未分配利潤(因為該筆費用影響了 2022 年的凈利潤) 借:利潤分配 - 未分配利潤 90 多萬 貸:以前年度損益調整 90 多萬 稅務調整 在企業所得稅匯算清繳 2022 年度時: 將該筆費用作為 2022 年的費用進行扣除申報,因為費用發票日期是 2022 年且確實屬于 2022 年發生的費用。 這樣在計算 2022 年應納稅所得額時,可以減少相應的應納稅所得額,從而減少企業所得稅。 在 2023 年稅務申報時: 需要對該筆費用進行說明,表明是對 2022 年費用的補充記賬,避免稅務機關誤認為是重復扣除或者其他稅務違規行為。 例如,某企業在 2022 年發生一筆咨詢服務費 95 萬元,發票日期為 2022 年 12 月,但是在 2023 年 3 月才進行賬務處理。 2023 年記賬: 借:以前年度損益調整 - 咨詢服務費 950,000 貸:銀行存款 950,000 借:利潤分配 - 未分配利潤 950,000 貸:以前年度損益調整 - 咨詢服務費 950,000 在 2022 年企業所得稅匯算清繳時,將該 95 萬元作為費用扣除項目進行申報
2024-09-18
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬的金額。
2023-05-15
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