你好,網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票是在電子稅務(wù)局
電子發(fā)票申購成功,寫的是電子領(lǐng)取我要在哪里去領(lǐng)取,在廣子稅局上領(lǐng)取,再讀入稅控盤的嗎
新領(lǐng)發(fā)票,在哪里下發(fā)?電子稅務(wù)局還是稅控盤?
領(lǐng)取紙質(zhì)增值稅在電子稅務(wù)局,還是在稅控盤里操作
老師,全電發(fā)票才開通,手里還有紙質(zhì)票,是不是紙質(zhì)票還在稅控盤開,電子票在電子稅務(wù)局開
請問北京電子稅務(wù)局上怎么開具紙質(zhì)版增值稅專用發(fā)票信息表,我是還需要再稅控盤操作,還是在電子稅務(wù)局操作。
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
請問流程是什么呢?能發(fā)一下嗎?
http://hubei.chinatax.gov.cn/hbsw/shennongjia/tzgg/sjtzgg/1196286.html 看看這里對你有幫助
那老師當(dāng)月發(fā)票開完后,是需要上傳匯總是嗎?是月末最后一天上傳,還是次月初上傳匯總,
上傳后,進(jìn)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選發(fā)票認(rèn)證,做賬,報(bào)完稅后,在進(jìn)金稅盤清卡是嗎?(清卡在15號之前是嗎?)
你好,購買發(fā)票前都必須上傳匯總驗(yàn)舊
那老師當(dāng)月需要開的發(fā)票開完后(指的是還有發(fā)票的情況下),是需要上傳匯總是嗎?是月末最后一天上傳,還是次月初上傳匯總
上傳后,進(jìn)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選發(fā)票認(rèn)證,做賬,報(bào)完稅后,在進(jìn)金稅盤清卡是嗎?(清卡在15號之前是嗎?)
你好!不夠賣發(fā)票的最好情況下,次月申報(bào)前上傳匯總,然后報(bào)稅,報(bào)完稅清卡,一般是15號前辦理完清卡,有假期的順延