你好1;? 是應(yīng)發(fā)工資的; 應(yīng)發(fā)工資來(lái)計(jì)提到成本費(fèi)用的?
老師員工工資是應(yīng)發(fā)工資作為企業(yè)成本還是實(shí)發(fā)工資?企業(yè)社保部分作為成本呢。應(yīng)發(fā)20萬(wàn)其中包含員工個(gè)人社保和個(gè)稅。實(shí)發(fā)工資是18萬(wàn)扣除了個(gè)人社保部分和個(gè)稅
給員工申報(bào)個(gè)稅按公司應(yīng)發(fā)工資,還是員工承擔(dān)社保后實(shí)發(fā)工資
老師,公司承擔(dān)員工社保全額(工資里面包含了社保全額和實(shí)發(fā)工資),發(fā)放工資時(shí)扣除了實(shí)發(fā)工資和個(gè)人承擔(dān)部分,那公司承擔(dān)社保部分的工資怎么平賬
應(yīng)發(fā)工資減去個(gè)人部分的社保后,等于實(shí)發(fā)工資,企業(yè)所得稅可以列支的金額是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
可以在稅前列支的工資是員工的實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資?應(yīng)發(fā)工資是不是除了實(shí)發(fā)工資還可以加上社保,員工個(gè)人承擔(dān)的社保部分?
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
但平時(shí)操作中一般按照實(shí)發(fā)工資發(fā)放的,然后再倒推。這個(gè)應(yīng)發(fā)工資等于實(shí)發(fā)工資加上員工個(gè)人承擔(dān)的社保部分,是嗎?
你好;? 是的; 可以這樣理解的?
那么這個(gè)應(yīng)發(fā)工資包括個(gè)人所得稅嗎?
你好;? ? 在里面的;比如你應(yīng)發(fā)工資是100? ; 個(gè)稅是2 ; 個(gè)人社保? 3 ; 個(gè)人公積金1 ; 那么你的 實(shí)發(fā)工資是 100-2-4=94