你看看答案是不是 這個? ?1825;好判斷?
老師,不是說進口環節的增值稅不管自用還是銷售都可以抵扣嗎,為什么這題沒有全額抵扣呢?
增值稅不是說環環相扣啊,一方認證進項抵扣,一方交納銷項稅,為什么還會存在虛開發票牟利的情況,這中間存在什么利潤空間能使違法者鋌而走險?
請問老師,這個題既然已經采用簡易計稅了,為什么進項稅額還能在銷項稅額中抵扣?
老師,這一題中的增值稅稅額585元,為什么能夠抵扣呢?這個電腦不是自用嗎?為什么還會存在銷項呢?
老師,為什么老會計在抵扣進項稅額是時,有些發票不能抵扣,他還是要去做抵扣這一步呢?后面他又要做進項稅額轉出,為什么要這樣呢?其中有避稅的知識點嗎?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
答案選c 是的老師
你好;? 比如說?固定資產盤虧時: 借:待處理財產損溢? ? 2500 ? ? ? ?累計折舊? ? ? ? ? ? ? 2000 ? ? ? 貸:固定資產? ? ? ? ? ? ? 4500 轉出不可抵扣的進項稅額時: 借:待處理財產損溢? ? ? ? ? ? 325【(4500-2000)×13%=325】 ? ? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? ? ? ?325 報經批準轉銷時: 借:營業外支出? ? ? ?1825 ? ? ? ?其他應收款? ? ? ?1000 ? ? ? ?貸:待處理財產損溢? ? ?2825 所以影響當期損益的金額為1825元,? ?你理解下?
老師,學生不明白的是這個電腦按照增值稅來說,企業不應該就是承擔增值稅的最后一個環節了嗎?為什么還可以抵扣銷項呢?
你好;? ?這個是因為? ?管理原因造成的 損失;這個部分要轉出進項稅哈 ;? ? 之前正常折舊的部分 比例是可以 抵扣進項稅的;? 剩下的部分進項稅要轉出的??