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增值稅不是說環環相扣啊,一方認證進項抵扣,一方交納銷項稅,為什么還會存在虛開發票牟利的情況,這中間存在什么利潤空間能使違法者鋌而走險?

2021-07-27 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-27 12:46

你好 因為是實際沒有采購或是業務支出成本 一個正常業務是需要采購貨物,生產或是支付相應成本 需要開 的話沒有業務或是金額擴大,但實際沒有這樣多,此類情況 就沒有對應的采購貨物,生產或是支付相應成本

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齊紅老師 解答 2021-07-27 12:46

虛開發票包括哪些情況? 任何單位和個人不得有下列虛開發票行為: (一)為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票; (二)讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票; (三)介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。 依據 中華人民共和國發票管理辦法(國函〔1993〕174號)

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快賬用戶1582 追問 2021-07-27 12:50

不管業務是否真實,一方取得發票抵扣認證,另一方交納相同的稅款,理論上對國家來說不是也沒有什么損失嗎,但國家嚴打虛開發票實際已經造成損失了,這個怎么理解?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 13:06

這個不是的要是虛開,收票方 本來是沒法發票不可以抵扣的 那么是需要繳納增值稅 而且還是涉及繳納企業所得稅 真實業務無可厚非 但是虛假業務少交稅 就是偷稅 甚至還有比如出口業務 會涉及騙稅

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快賬用戶1582 追問 2021-07-27 13:15

單從增值稅發票上是難以發現業務是否真實.

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齊紅老師 解答 2021-07-27 14:04

現在稅局有金三金四系統 銀行網絡等各方面全方面監控了

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你好 因為是實際沒有采購或是業務支出成本 一個正常業務是需要采購貨物,生產或是支付相應成本 需要開 的話沒有業務或是金額擴大,但實際沒有這樣多,此類情況 就沒有對應的采購貨物,生產或是支付相應成本
2021-07-27
增值稅的和成本沒有關系,只要允許抵扣的,他都能抵扣,就像費用類的,你照樣抵扣,不是嗎?建議你增值稅根據稅負來就可以的,你適合哪一張你就選擇哪一張抵扣。然后對應的成本你自己再計算。
2024-05-09
(1)固定資產會計上計提折舊=1500/5=300 稅法上計提折舊=1500*2/5=600 納稅調減300,期末產生300的應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債300*25%=75 (2)納稅調增500 (3)納稅調增(800-500)300,確認遞延所得稅資產300*25%=75 (4)調減500 (5)調增100,確認遞延所得稅資產100*25%=25 應納稅所得額=5000-300+500+300-500+100=5100 應交所得稅=5100*25%=1275 遞延所得稅負債增加75,遞延所得稅資產增加(75+25)100 所得稅費用=1275+75-100=1250
2022-04-21
同學您好,正在解答,請您稍后
2023-12-29
稍等,計算中,一會發
2022-11-02
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