你好,是業(yè)務(wù)取消了還是需要重新開?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
你好,請問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點,謝謝
老師我想問一下2022年跨年開具的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開具發(fā)票的成本,抵扣進(jìn)行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適
本月5月開了負(fù)數(shù)發(fā)票(工程服務(wù)發(fā)票)也就是實際結(jié)算金額比去年2022年開票金額要少11萬,所以就在今年5月份開了紅沖發(fā)票11萬,同時沖減成本(收到紅沖成本發(fā)票10萬)2022年的匯算清繳的截止時間是2023.5.30號,我在2023.5.10號已經(jīng)做了匯算清繳,也提交了申報,就是還有要補交的稅款還沒有扣款,那我想問 下關(guān)于紅沖的收入以及紅沖的成本應(yīng)該如何做賬?
老師,您好,2024年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務(wù)局又讓我補繳了去年的一整年的工會經(jīng)費,請問我現(xiàn)在還需要調(diào)整24年度的企業(yè)所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經(jīng)費放到二五年當(dāng)作25年的費用
老師,工商年報時,繳費基數(shù)和繳費金額,是合計單位承擔(dān)部分,還是把個人承擔(dān)部分也算在內(nèi)呢
老師這個合同多少金額為準(zhǔn),我要怎么做賬?賣一臺新機(jī),收到一臺舊機(jī)器
如果想把報表里所有者權(quán)益的數(shù)額調(diào)高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產(chǎn)的原值 36269.64是我24年10——12月三個月的折舊 那我現(xiàn)在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現(xiàn)出來我1450785.28-36269.64是我可以加計扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費可以入福利費嗎
請問老師小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規(guī)模建筑工程公司開票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產(chǎn)分錄怎么做?
基金會可以向另外的基金會捐贈嗎
甲方總包沒有入賬抵扣退回給我了,不打算給錢了這個工程已經(jīng)完工了有可能要爛尾了
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借工程施工,但是你工程施工有余額了吧,你看一下。
老師不走未分配利潤這個科目嗎我小企業(yè)準(zhǔn)則跨年了
你好,如果你做未分配利潤的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
我看了一下去年這筆建筑服務(wù)的發(fā)票開了50萬,我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接做盈利了,老師是不是我只要直接紅沖第一筆主營業(yè)務(wù)收入就可以了
對的,是的,是這么做的。
老師你這個做法是不是去年的就不動了,改變了今年的主營業(yè)務(wù)收入,相當(dāng)于增值稅申報自動抵減的意思是嗎
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快